同學(xué)你好 可以的 23年做 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
老師,22年12月 我們開票80萬,做了收入確認(rèn),并暫估成本60萬,借:庫存商品 60萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 60萬,借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:庫存商品60 23年2月這60萬成本發(fā)票已到,并且真實成本多于60萬,那我們這樣做憑證可以嗎 借:庫存商品 -60 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-60 借:主營業(yè)務(wù)成本 -60 貸:庫存商品-60 然后按真實的成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品并確認(rèn)成本
請教一個問題:假如我在23年暫估了10萬的成本,在24年4月收到這個暫估的成本但發(fā)票金額是12萬,開票日期也是2024年4月,這個怎么做分錄???做分錄是做在幾月?。?/p>
請問,23年的成本有些是暫估的,那進(jìn)項成本是24年1月才勾選認(rèn)證的話,23年的這些成本能在匯繳前稅前扣除嗎?就是進(jìn)項發(fā)票的日期有的是23年的,有的可能是24年的
老師,請問一下,我做了暫估成本的話,發(fā)票可以跨年度開回來嗎?就是我23年做了暫估成本,發(fā)票在24年匯算清繳前開回來可以嗎?
老師請問如果是23年暫估成本15萬,到了24年來了成本發(fā)票并且進(jìn)行勾選,那可以修改23年暫估成本憑證,可成本發(fā)票15萬是含進(jìn)項的而且是24年勾選的,那請問23年憑證怎么做?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
可發(fā)票是24年2月勾選的,那沖暫估這筆放23年還是24年2月做?
同學(xué)你好 來發(fā)票之后先紅沖暫估的
我知道,是放23年還是24年?
在今年做紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄就可以
培訓(xùn)費有沒有扣除標(biāo)準(zhǔn)的?
?根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》 除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額2.5%的部分,準(zhǔn)予扣除