意思是你們銷(xiāo)售了貨,沒(méi)有做收入
老師你好,我現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅,現(xiàn)在是,掃描風(fēng)險(xiǎn)是,營(yíng)業(yè)收入小于營(yíng)業(yè)成本,是這樣,收入8千,我成本9千,成本中有得是一次性購(gòu)買(mǎi)的材料,我一次性計(jì)入成本了,這樣可以嘛?所以導(dǎo)致成本大于收入
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:我們技術(shù)服務(wù)的,到最后我們開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)票比進(jìn)項(xiàng)票是少的,成本也非常大,是怎么回事呢?有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
你好,老師,賬面上為什么會(huì)出現(xiàn)留底稅額大,而庫(kù)存少的情況?我們單位前面申請(qǐng)了退稅,現(xiàn)在稅務(wù)提示風(fēng)險(xiǎn)為庫(kù)存少,留底稅額大,這個(gè)我要怎么寫(xiě)說(shuō)明?
老師,我今天遇到了一個(gè)審計(jì)問(wèn)題,就是,一個(gè)客戶(hù),買(mǎi)了我們5.8萬(wàn)的產(chǎn)品,大概有個(gè)10種吧 。我們按照品種明細(xì)開(kāi)了普票,(我們的普票是萬(wàn)元版的)一共開(kāi)了10張連號(hào)的。對(duì)方在收到發(fā)票后,就要求作廢重開(kāi),原因是沒(méi)有合并?這個(gè)理由我們可以給他們重開(kāi)嗎?對(duì)方說(shuō),他們的審計(jì)說(shuō)他們有舞弊風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪啊對(duì)方說(shuō),他們的審計(jì)說(shuō)他們有舞弊風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪啊
老師,你好,我們會(huì)計(jì)說(shuō)我們現(xiàn)在是成本大于收入,存在未開(kāi)票風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)是怎么回事
老師 答案算式里面的30%怎么來(lái)的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙,銷(xiāo)售甲類(lèi)卷煙5箱,取得不含稅銷(xiāo)售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷(xiāo)售雪茄煙取得不含稅銷(xiāo)售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅( )元。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ③卷煙是復(fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來(lái),之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣(mài)出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣(mài)出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄?
收到的發(fā)票,項(xiàng)目名稱(chēng):印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開(kāi)了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實(shí)收資本想做成0,從合規(guī)上來(lái)講有什么辦法操作嗎
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開(kāi)了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
有四項(xiàng)成本費(fèi)用稅金列支,一家公司時(shí)用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財(cái)務(wù)分析時(shí)怎么呈現(xiàn)這個(gè)四項(xiàng)的成本費(fèi)用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問(wèn)題 謝謝!
老師,與我們單位已收款,未給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票有關(guān)系?
跟是否開(kāi)票無(wú)關(guān),只跟你是否做收入有關(guān)。取得收入就得做賬,并結(jié)轉(zhuǎn)成本
那是不是有隱瞞收入的可能
本身不做收入就是隱瞞收入,少交增值稅