您好,是因?yàn)槭裁丛蛞{(diào)成0了
老師,您好,我公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),進(jìn)行過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,當(dāng)時(shí)A股東0元購(gòu)得本公司20%的股權(quán),300萬(wàn),其中200萬(wàn)作為實(shí)收資本,100作為資本公積,現(xiàn)在公司想將A股東剔除,不知道怎么處理好,1、如果法人回購(gòu),但是法人沒(méi)有300萬(wàn)現(xiàn)金,還有什么處理辦法2、如果公司給A股東轉(zhuǎn)賬300萬(wàn),涉及什么,需要繳納稅款嗎
老師,出納和老板是夫妻,但只有老板是法人,存入投資款時(shí),都是從出納賬上進(jìn)來(lái)的,我怎么可以做成實(shí)收資本?需要補(bǔ)充什么資料
老板想從公賬上將3個(gè)員工和他自己的1個(gè)人的工資都轉(zhuǎn)到 他的個(gè)人卡上,然后發(fā)現(xiàn)金給員工 這樣做可以嗎?有什么利弊?如果想這樣操作,有什么合理的方法??
注冊(cè)1千萬(wàn),實(shí)繳300. 現(xiàn)在老板準(zhǔn)備再打300萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這300萬(wàn)做實(shí)收資本,還是借款? 如果是做借款,是不是等賬上有錢了,就可以還給老板,老板資金更活些。 如果做實(shí)收資本,就不好拿錢了。做成實(shí)收資本,也沒(méi)有特別大的好處。聽起來(lái)好聽些。 請(qǐng)老師指正我的想法?給我更好的處理建議。
老師你好,我想問(wèn)下,賬上掛其他應(yīng)付款法人的款,可以轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報(bào)年報(bào)把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
老師,麻煩問(wèn)下,公司貨款收到個(gè)老板個(gè)人賬上了,個(gè)人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎?需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
老師,這個(gè)多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫(kù)存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫(kù)存商品金額計(jì)錄
外來(lái)人員來(lái)公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類,攤銷期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬(wàn)元為單位填的數(shù)字,所以對(duì)不上!
老板可能想轉(zhuǎn)投資
意思是老板想撤資嗎?
如果這樣理解應(yīng)該怎么做分錄呢
借:實(shí)收資本
貸:銀行存款
不會(huì)涉及到什么稅費(fèi)吧
這個(gè)只是賬務(wù)上面的處理,不關(guān)系到稅
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你