?你好 ;留底進項稅大; 去看看是不是因為你之前銷項稅少;? 核對下你銷項稅 和進項稅分別多少; 你抵扣了多少 ; 你 留底了多少; 退稅了多少; 寫一個說明? 描述清楚即可? ?
您好,疫情期間生活服務業(yè)免稅,我們單位是一般納稅人,進項大于銷項,按正常的話是不需要做賬務處理的,因為有留底稅額,但是免稅以后,兩個月收入額度免稅,留底稅額減少,那賬務處理怎么做呢!申報表可以體現(xiàn)免稅的收入,那賬務處理如何體現(xiàn)稅,請老師解答一下分錄該如何記賬!謝謝
你好,申請留抵退稅,退稅額遠大于銷售額,可能存在漏記收入等問題,過去一年累計取得服務發(fā)票跟同期取得發(fā)票占比超過80%,因為我們在建產(chǎn)房期間,都是進項稅,然后我們申請留抵退稅,現(xiàn)在稅管員要求我們寫情況說明,這個要怎么寫
你好,老師,賬面上為什么會出現(xiàn)留底稅額大,而庫存少的情況?我們單位前面申請了退稅,現(xiàn)在稅務提示風險為庫存少,留底稅額大,這個我要怎么寫說明?
請問我們公司當時因為要轉型,買了一臺生產(chǎn)設備,因為疫情原因,導致業(yè)務沒法開展,所以買了一直閑置在那里,因此有很多進項稅額留底,2022年稅務局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅,但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退,今年有筆訂單開票出去,進項沒有抵扣,做的暫估入庫再銷售的,用的之前的設備進項留底稅額,請問年底了,怎么做風險小點,1.直接把之前的進項認證,沖銷暫估商品。2.還是先暫時不認證不管,等到明年匯算清繳前進行認證沖銷暫估3.先暫時把材料入庫,沖銷暫估,進項稅額不認證,做待抵扣稅額,等年后根據(jù)訂單情況再認證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅,但是大家都懂退稅哪那么容易的,能不惹麻煩盡量不惹吧
請問我們公司當時因為要轉型,買了一臺生產(chǎn)設備,因為疫情原因,導致業(yè)務沒法開展,所以買了一直閑置在那里,因此有很多進項稅額留底,2022年稅務局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅,但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退,今年有筆訂單開票出去,進項沒有抵扣,做的暫估入庫再銷售的,用的之前的設備進項留底稅額,請問年底了,怎么做風險小點,1.直接把之前的進項認證,沖銷暫估商品。2.還是先暫時不認證不管,等到明年匯算清繳前進行認證沖銷暫估3.先暫時把材料入庫,沖銷暫估,進項稅額不認證,做待抵扣稅額,等年后根據(jù)訂單情況再認證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅,但是大家都懂退稅哪那么容易的,能不惹麻煩盡量不惹吧
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
現(xiàn)在他們問的是說留底稅額大于庫存。怎么解釋。
?你好; 大于了。 就解釋 ;你 之所以大; 不一定是? ?庫存 進項稅; 還可能是? 有其他業(yè)務發(fā)生的進項稅; 去核對明細給 稅務局看即可? ?
關鍵是我核對了 沒有其他的進項稅額 現(xiàn)在我自己都搞不明白了。 之前賬面一直缺留底的 去年12月認證了一些,沒用完,一直到今年5月了 申請的留底退稅。完了人家說庫存少于留底。我不知道怎么解釋
?你好 ;? 沒有就把你歷年的做賬進項稅; 和你發(fā)票對 ;? 先找原因; 你都不清楚 你也沒法說明的??