你好 材料全部都銷售出去了嗎 賠錢賣的嗎
老師,你好,我填寫企業(yè)所得稅季報(bào),提示營業(yè)收入小于營業(yè)成本,有風(fēng)險(xiǎn),我們是一般納稅人,當(dāng)是客戶給了兩張進(jìn)項(xiàng)票,成本是123000,營業(yè)收入是121061.94,進(jìn)項(xiàng)還沒有抵扣,這個(gè)怎么調(diào)下賬呢,能讓這次報(bào)企業(yè)所得稅營業(yè)收入大于營業(yè)成本呢,因?yàn)檫@個(gè)月沒有收入,這個(gè)是7月份的數(shù)據(jù)
老師好!我在報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅,請問營業(yè)成本是包括主營業(yè)務(wù)成本和期間費(fèi)用嗎?營業(yè)成本大于營業(yè)收入可以嗎?利潤總額是負(fù)數(shù)不用繳納企業(yè)所得稅
老師你好,我現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅,現(xiàn)在是,掃描風(fēng)險(xiǎn)是,營業(yè)收入小于營業(yè)成本,是這樣,收入8千,我成本9千,成本中有得是一次性購買的材料,我一次性計(jì)入成本了,這樣可以嘛?所以導(dǎo)致成本大于收入
老師,我們是生產(chǎn)茶油企業(yè),在申報(bào)年報(bào)時(shí),營業(yè)收入628萬,營業(yè)成本639萬,成本大于收入,由于去年半價(jià)處理了161噸油。導(dǎo)致成本大于收入了。這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
小規(guī)模季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),填的是稅前收入嗎? 我填的成本是含稅的成本,這樣導(dǎo)致成本大于了收入,這是可以嗎?
老師想問一下,去國外出差沒有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計(jì)稅,適用一個(gè)季度開普票不超30萬的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時(shí)候資產(chǎn)總額自動(dòng)出來、從業(yè)人數(shù)也是自動(dòng)出來,是不是不要管他,這個(gè)是怎么計(jì)算出來?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因?yàn)楣镜刂纷N了,有筆收款未開票,現(xiàn)在有個(gè)公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
您好老師借實(shí)收資本貸實(shí)收資本摘要怎么寫呀
老師好,我想問一下去年三季度填錯(cuò)一個(gè)數(shù)據(jù),就是廣宣費(fèi)誤填了816元,能不能修改?
個(gè)體戶 上個(gè)月開了8萬的發(fā)票 過幾天還需要開7萬的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問下2023年已計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票金額,當(dāng)時(shí)沒收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時(shí)候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?
不是沒賣,我這是物流,買的開票的單據(jù),買的我就一次性計(jì)入成本了
都用了嗎 沒用的話剩下的部分做原材料 不做z成本
沒都用,那我在調(diào)調(diào)賬
財(cái)務(wù)報(bào)表我申報(bào)了,還能更改嘛
更正申報(bào)或者作廢申報(bào)試下