你好,這個(gè)很有可能,建議你聯(lián)系下當(dāng)?shù)?2366
你好老師,麻煩我想咨詢一下,我去年12月有一筆收入沒(méi)申報(bào),但在今年5月份所得稅匯算清繳時(shí)申報(bào)表中已申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)我還用不用去稅務(wù)局更正增值稅12月份申報(bào)表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專(zhuān)票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,4月在申報(bào)3月出口(退)免稅申報(bào)提 存在不得免征合計(jì)和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時(shí)咨詢了管管,說(shuō)是我2月增值稅附表二的18欄 填錯(cuò)了 應(yīng)該填寫(xiě)在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報(bào)的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)異常,稅務(wù)老師叫我等 說(shuō)是系統(tǒng)問(wèn)題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個(gè)問(wèn)題,我不知道我哪一步還錯(cuò)了?今天稅務(wù)老師說(shuō) 合并在5月申報(bào),所屬期報(bào)4月,那要還還出現(xiàn)這個(gè)提示怎么處理???
老師,我這個(gè)月還沒(méi)有申報(bào)增值稅,然后我想查一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是9月6號(hào)開(kāi)出來(lái)給我們的,但是我上去查了,查不到是什么原因呢?
老師我想問(wèn)一下我4月9日時(shí)早報(bào)了增值稅,4月12號(hào)又更正增值稅,但是歷使申報(bào)查詢那里還沒(méi)有復(fù)蓋新申報(bào)的那個(gè)是時(shí)間沒(méi)到的原因嗎?
工廠購(gòu)買(mǎi)拖把,會(huì)計(jì)分錄怎么做,入什么費(fèi)用
空調(diào)保養(yǎng),具體怎么開(kāi)票,麻煩給個(gè)具體的。謝謝
老師公司買(mǎi)的打印機(jī)和電腦,紙這些也要交印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,銀行存款余額調(diào)節(jié)表是企業(yè)自己制作的還是銀行給的,我做了半年會(huì)計(jì),還沒(méi)遇到做這種調(diào)節(jié)表的
咨詢下:經(jīng)營(yíng)范圍如圖,這個(gè)可以開(kāi)研發(fā)費(fèi)用的發(fā)票嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我當(dāng)月申報(bào)了未開(kāi)票收入,當(dāng)月又紅沖了,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是可以將未開(kāi)票收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?
甲公司欠我們404172.67元,其中包括人工費(fèi)、材料費(fèi)和利潤(rùn)費(fèi),協(xié)議中寫(xiě)著是稅后404172.67元,老板讓把稅點(diǎn)費(fèi)用算到甲公司請(qǐng)問(wèn)怎么算
老師,圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應(yīng)該寫(xiě)貨車(chē)購(gòu)置稅啊,還有這是3月份買(mǎi)的車(chē),現(xiàn)在6月份做折舊,這個(gè)補(bǔ)計(jì)提4月和5月份的折舊應(yīng)該怎么做憑證,這個(gè)折舊費(fèi)計(jì)管理費(fèi)用
老師,獨(dú)立核算的分公司,買(mǎi)來(lái)的空調(diào),我是計(jì)入,管理費(fèi)用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎