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成本票可以下年度結轉嗎?23年下詢回來的成本票 賬做進去了 沒結轉可以嗎?23年成本夠

2024-04-15 22:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-15 22:39

您好 請問成本是23年發(fā)生的 還是24年發(fā)生的? 比如生產(chǎn)成本 如果23年產(chǎn)品沒有完工入庫 可以24年再完工入庫結轉到庫存商品科目 然后出售 庫存商品再結轉到主營業(yè)務成本

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快賬用戶8677 追問 2024-04-16 07:08

建筑行業(yè)

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快賬用戶8677 追問 2024-04-16 07:09

23年預收回來的款 成本開回來付出去的款 沒有結轉主營業(yè)務成本

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快賬用戶8677 追問 2024-04-16 07:10

等到24年開出銷項票 再結轉可以嗎?不然24年成本少了

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齊紅老師 解答 2024-04-16 07:42

建筑企業(yè) 等到24年開出銷項票 再結轉可以的哈

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快賬用戶8677 追問 2024-04-16 08:10

還有就是暫估的發(fā)票 今年5月份之前開回來的發(fā)票 我們是小規(guī)模 把它放在6月31日沖回可以嗎 因為我們是按季度做賬 有的3月31日之前可以沖 有的5月份之前回來的 放在6月31日沖可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-16 08:12

暫估收回發(fā)票 匯算清繳之前 要5月31日前入賬哈

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快賬用戶8677 追問 2024-04-16 08:17

明白 就是5月31之前要把暫估回來的發(fā)票做進去 做一筆沖的 再做一筆正確的是嗎

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快賬用戶8677 追問 2024-04-16 08:19

那我今年直接可以從5月31日做賬嗎 把1234月份都放在5月做

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齊紅老師 解答 2024-04-16 08:30

5月31之前要把暫估回來的發(fā)票做進去 做一筆沖的 再做一筆正確 是的

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快賬用戶8677 追問 2024-04-16 08:31

那我是小規(guī)模 今年賬可以直接從5月31做嗎 把1234月份都放到5月做

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齊紅老師 解答 2024-04-16 08:34

那您一季度沒有業(yè)務發(fā)生嗎?? 一季度不是有季報嗎? 至少應該123做到3月份吧

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快賬用戶8677 追問 2024-04-16 08:57

123有回來的成本票 需要把暫估的沖到3月嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-16 09:02

123有回來的成本票 需要把暫估的沖到3月

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快賬用戶8677 追問 2024-04-16 11:18

暫估和結轉都需要紅沖是嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-16 11:35

請問您暫估分錄怎么寫的 暫估的金額跟發(fā)票金額有沒有差異

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快賬用戶8677 追問 2024-04-16 11:49

沒有差異 借工程施工 貸應付賬款 沖的話就是做負數(shù)么 對嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-16 11:52

沖的話就是做負數(shù) 是的 然后根據(jù)發(fā)票再寫分錄

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快賬用戶8677 追問 2024-04-16 12:07

暫估和結轉都需要沖是吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 12:16

沒有差異 結轉可以不用紅沖的哈

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快賬用戶8677 追問 2024-04-16 12:19

結轉不紅沖 那不是主營業(yè)務成本多了嗎? 主營業(yè)務成本一正一負不應該沒有了嗎

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快賬用戶8677 追問 2024-04-16 12:21

正確的發(fā)票回來我成本和結轉都做進去了

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齊紅老師 解答 2024-04-16 12:32

結轉不紅沖 那不是主營業(yè)務成本多了嗎? 不會多啊 因為您收到發(fā)票的金額跟暫估的金額沒有差異 怎么會多?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 12:32

正確的發(fā)票回來成本和結轉都做進去了 那就成本也要紅沖

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您好 請問成本是23年發(fā)生的 還是24年發(fā)生的? 比如生產(chǎn)成本 如果23年產(chǎn)品沒有完工入庫 可以24年再完工入庫結轉到庫存商品科目 然后出售 庫存商品再結轉到主營業(yè)務成本
2024-04-15
你好 嚴格來說不可以的,但是你這個金額不是很多的話影響不大的
2023-01-11
你好,預收回來200萬,你這個做了收入嗎?
2024-04-15
學員,您好。這樣是可以的。匯算清繳前開具就可以。
2024-01-02
同學你好,如果金額不大,可以在24年入賬,如果金額過大,需要走以前年度損益調整科目。但是都可以入賬,這個不用擔心。五年內的發(fā)票稅務局都認可
2025-03-25
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