你好!不可以的。不能抵扣
老師,我們企業(yè)有出口和內(nèi)銷,出口的是自產(chǎn)生物柴油免稅不退稅,內(nèi)銷的是隨著自產(chǎn)生物柴油生產(chǎn)出來(lái)的副產(chǎn)品。那我們的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么處理呢,都可以抵扣嗎
生產(chǎn)企業(yè)新增出口業(yè)務(wù),內(nèi)銷大于外銷,出口生成的免抵稅額,是抵減內(nèi)銷的增值稅的,抵的時(shí)候,一般會(huì)生成在增值稅報(bào)表的哪個(gè)表,哪一行?
請(qǐng)問(wèn),我是生產(chǎn)企業(yè),出口了一批貨物。不打算退稅,只享受免稅。那我出口貨物對(duì)應(yīng)的原材料專票,可以抵減內(nèi)銷產(chǎn)生的增值稅嗎?
我們是出口生產(chǎn)企業(yè),出口免稅的可以抵減內(nèi)銷的不
我們生產(chǎn)出口企業(yè)視同內(nèi)銷貨物免抵退抵減內(nèi)銷怎么處理呢
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
老師 請(qǐng)問(wèn),自己名下的車,租給自己注冊(cè)的公司 那個(gè)租賃合同都是我自己本人,請(qǐng)問(wèn)怎么弄
勞務(wù)報(bào)酬在年度匯算清繳時(shí),收入—6萬(wàn)—專項(xiàng)扣除—其他扣除,這里的收入是指收入,還是指收入額:收入*(1-20%)?
標(biāo)書費(fèi)入到工程施工的其他還是間接費(fèi)用
老師,我們要銀行貸款要調(diào)整報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)我是在軟件里面調(diào)整還是直接在EXCEL里面調(diào)整
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)給員工租的宿舍是放福利費(fèi)還是租賃費(fèi),員工宿舍水電費(fèi)公司承擔(dān)部分無(wú)發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,您好! 單位有加油票但是沒(méi)有租賃車輛的合同及租賃發(fā)票,這部分加油費(fèi)匯算清繳調(diào)增時(shí)填哪行次
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
老師,您好 公司簽了一個(gè)五年的房租合同 第一年租金2萬(wàn)多 之后每年看實(shí)際情況進(jìn)行租金約定 簽補(bǔ)充協(xié)議 這個(gè)合同符合租金準(zhǔn)則嗎 可以確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 可以可以豁免嗎
我們是園區(qū)管理企業(yè),取得的自來(lái)水發(fā)票自來(lái)水公司是按3簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們又按3開給園區(qū)其他公司,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額我們能不能抵扣
那我們管理員說(shuō)可以,
就是報(bào)關(guān)單的免稅外購(gòu)處理不能退的,管理員說(shuō)可以來(lái)抵減內(nèi)銷的銷售稅額
說(shuō)是通過(guò)免抵退稅來(lái)計(jì)算抵減
你好!直接抵扣是不可以。但是申報(bào)表上,確實(shí)會(huì)減去。因?yàn)樯陥?bào)表是顯示最終交多少
你指的申報(bào)表是出口退稅的申報(bào)表嗎
你好!就是稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表
那還需要去出口退稅進(jìn)行申報(bào)退稅不?
你好!是的,是需要的
但是外購(gòu)免稅不是不能去出口退稅進(jìn)行申報(bào)嗎,管理員不讓的嗎,只能申報(bào)可以出口的商品嗎?
你好!你不是實(shí)際生產(chǎn)嗎?
不是生產(chǎn)的,是外購(gòu)的材料再買出去的
我們有生產(chǎn)的材料,也有外購(gòu)直接賣出去的材料
你好!你現(xiàn)在是問(wèn)哪一部分業(yè)務(wù)?外購(gòu)的,商貿(mào)這一塊只免稅不退稅
我問(wèn)的是我們生產(chǎn)型出口企業(yè),報(bào)關(guān)單上有外購(gòu)的要作免稅處理,本身不能退的這部分,也要去進(jìn)行出口退稅申報(bào),進(jìn)行退稅嗎?
你好!這樣問(wèn)就清楚多了,這個(gè)不需要
不需要申報(bào)退稅的話,那這部分怎么去抵減內(nèi)銷的部分呢
你好!他這個(gè)是免稅不退稅。 直接免稅,就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了。除非你視同內(nèi)銷
直接免稅申報(bào)時(shí)候就是在出口哪你免稅申報(bào),視同內(nèi)銷就可以用進(jìn)項(xiàng)抵嗎
你好!是的。就是這樣理解。
我們管理員說(shuō)的內(nèi)銷抵減是那種情況
你好!應(yīng)該就是我上面說(shuō)的視同內(nèi)銷貨物