你好,在附加稅那個表上有免抵稅額,計算后上繳的對應的附加稅會在在39.40.41欄顯示。
生產(chǎn)企業(yè)增值稅主表第7欄免抵退辦法出口的銷售額是系統(tǒng)自動生成還是手動填寫?生產(chǎn)企業(yè)增值稅主表第7欄免抵退辦法出口的銷售額是系統(tǒng)自動生成還是手動填寫?
請教老師,生產(chǎn)企業(yè)今年新增出口,一直是內(nèi)銷大于外銷,每月都要交納增值稅,想問下出口免抵退的稅額什么時候才能抵銷項?在申報免抵退數(shù)據(jù)時,填寫“期末留抵稅額”時填“0”有沒有錯誤?
老師,請教一個問題,在操作生產(chǎn)企業(yè)離線版申報軟件時,會有提示,1.不得抵扣累加,2.期末留抵稅額,,這個期末留抵稅額要填什么數(shù)?(我們企業(yè)一直內(nèi)銷大于外銷,今年新增加出口業(yè)務),每期都交增值稅,所以,我的理解是沒有期末留抵稅額,所以填了0,但是這樣,就一直生成的都是免抵稅額,在增值稅申報表中沒有可以抵減銷項的數(shù)據(jù),是不是我填錯了?
想問個出口內(nèi)銷大于外銷的問題,出口生成的免抵稅額,是抵減內(nèi)銷的增值稅的,抵的時候,一般會生成在增值稅報表的哪個表,哪一行?
生產(chǎn)企業(yè)新增出口業(yè)務,內(nèi)銷大于外銷,出口生成的免抵稅額,是抵減內(nèi)銷的增值稅的,抵的時候,一般會生成在增值稅報表的哪個表,哪一行?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術服務*軟件服務費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術服務*軟件服務費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結構沒有關系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學歷采集,非全日制大專學歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
我看到了,附表五,附加稅表的8,9,10行,寫的是當期新增/上期結存/結轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵稅額,是不是會生成在這幾行上,上期有多交免抵稅額的附加稅,但是沒有找到增值稅報表有地方顯示出來,就覺得怪怪的
你好,增值稅報表上沒有免抵稅額的,只有下面有你交的附加稅。 你附加稅計稅依據(jù)那里有顯示你的免抵稅額
哈哈,是的,找到了,在計稅依據(jù)里,有,增值稅免抵稅額
但是,這個免抵稅額,不是說要抵減銷項稅的嗎?主表沒有顯示,也看不到有參與的應交增值稅的計算,那就不能減少應交增值稅了,還多交了附加稅,是不是
你好,免抵稅額不抵減銷項稅的。
還這樣的嗎?好吧,謝謝老師耐心的教我,謝謝你
是的哈,免抵稅額是和你的增值稅留抵稅額比較后,得出的金額,和銷項稅沒有直接關系。