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生產(chǎn)企業(yè)新增出口業(yè)務,內(nèi)銷大于外銷,出口生成的免抵稅額,是抵減內(nèi)銷的增值稅的,抵的時候,一般會生成在增值稅報表的哪個表,哪一行?

2022-11-21 09:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-21 09:27

你好,在附加稅那個表上有免抵稅額,計算后上繳的對應的附加稅會在在39.40.41欄顯示。

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快賬用戶5689 追問 2022-11-21 09:36

我看到了,附表五,附加稅表的8,9,10行,寫的是當期新增/上期結存/結轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵稅額,是不是會生成在這幾行上,上期有多交免抵稅額的附加稅,但是沒有找到增值稅報表有地方顯示出來,就覺得怪怪的

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齊紅老師 解答 2022-11-21 09:38

你好,增值稅報表上沒有免抵稅額的,只有下面有你交的附加稅。 你附加稅計稅依據(jù)那里有顯示你的免抵稅額

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快賬用戶5689 追問 2022-11-21 09:45

哈哈,是的,找到了,在計稅依據(jù)里,有,增值稅免抵稅額

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快賬用戶5689 追問 2022-11-21 09:47

但是,這個免抵稅額,不是說要抵減銷項稅的嗎?主表沒有顯示,也看不到有參與的應交增值稅的計算,那就不能減少應交增值稅了,還多交了附加稅,是不是

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齊紅老師 解答 2022-11-21 10:13

你好,免抵稅額不抵減銷項稅的。

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快賬用戶5689 追問 2022-11-21 10:14

還這樣的嗎?好吧,謝謝老師耐心的教我,謝謝你

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齊紅老師 解答 2022-11-21 10:19

是的哈,免抵稅額是和你的增值稅留抵稅額比較后,得出的金額,和銷項稅沒有直接關系。

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你好,在附加稅那個表上有免抵稅額,計算后上繳的對應的附加稅會在在39.40.41欄顯示。
2022-11-21
同學你好 免抵退稅額不需要在下月的增值稅報表中體現(xiàn),需體現(xiàn)的是出口退稅免抵退匯總表中的“應退稅額”。如果你所屬期為2月的免抵退匯總表中“應退稅額”有數(shù),那么你應在次月(即所屬期為3月)的增值稅報表的主表中填列15欄。
2022-11-20
同學你好 只有當期形成留抵稅額時,才能申報退稅。 不能形成留抵稅額,就暫不退稅。
2022-11-14
你的理解基本正確?!懊狻?是出口貨物免征增值稅;“抵” 是出口貨物對應的進項稅額可抵減內(nèi)銷貨物銷項稅額;“退” 是出口對應的進項稅額抵減內(nèi)銷應納稅額后有剩余就退稅,抵完則不退。
2024-12-18
(1)“免稅”:對生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,在出口時免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的增值稅。 (2)“抵稅”:生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等應予退還的進項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應納稅額。 生產(chǎn)外銷貨物的進項稅額分為:應予退還的進項稅額;不予退還的進項稅額(免抵退稅不予免征和抵扣稅額)。 (3)“退稅”:生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當月內(nèi)應抵頂?shù)倪M項稅額大于應納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。
2021-03-19
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