你好,一般納稅人2008年8月份之后買(mǎi)來(lái)的單位是一般計(jì)稅的,增值稅13%, 附加稅12%,小型微利企業(yè)減半, 印花稅萬(wàn)分之3,小型微利企業(yè)減半, 企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%。它是根據(jù)利潤(rùn)來(lái)。
公司買(mǎi)一輛個(gè)人的車(chē),二手車(chē),個(gè)人給單位開(kāi)發(fā)票需要交增值稅嗎?如果開(kāi)發(fā)票需要交幾個(gè)點(diǎn)的?還需要交別的稅種嗎?
轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)船,轉(zhuǎn)讓給公司的,能開(kāi)專(zhuān)票嗎?是幾個(gè)點(diǎn)?需要交印花稅嗎?
老師個(gè)體戶(hù)開(kāi)給別人專(zhuān)票 需要交幾個(gè)點(diǎn)的稅金呢
找郭老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要涉及到印花稅和個(gè)稅的,你賬上如果有盈利或者是溢價(jià)轉(zhuǎn)讓的,都需要交個(gè)稅和印花稅,老師你是說(shuō)這個(gè)未分配利潤(rùn)還需要交印花稅是嗎
老師,個(gè)人轉(zhuǎn)讓車(chē)位需要交什么稅嗎
公司是二月份成立的,打印機(jī),噴繪機(jī),寫(xiě)真機(jī)這些設(shè)備是二月份成立那時(shí)候有的,當(dāng)時(shí)是沒(méi)有發(fā)票的,七月份才開(kāi)始做賬,做外賬計(jì)提折舊,這些設(shè)備還要入賬嗎?
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是之前我也有個(gè)體查賬征收的,因?yàn)槔习宀唤o流水,我賬也做不了,一直就是隨便報(bào)報(bào),每個(gè)季度交個(gè)1000來(lái)塊錢(qián),然后現(xiàn)在有個(gè)新增的查賬征收個(gè)體,我有流水所以要正常做起來(lái),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了個(gè)問(wèn)題,您看,這里是不含收入是369799.04,銷(xiāo)項(xiàng)3697.96(其中有2600多是專(zhuān)票銷(xiāo)項(xiàng)稅,其他是普票),1000多的普票銷(xiāo)項(xiàng)額是不是要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入那里,我去報(bào)稅的時(shí)候,沒(méi)有地方給我填這個(gè)1000多的營(yíng)業(yè)外收入,我去報(bào)稅的時(shí)候,沒(méi)有地方給我填這個(gè)1000多的營(yíng)業(yè)外收入,您看,這1000多填哪里呀?這個(gè)個(gè)稅扣繳端的收入,是根據(jù)電子稅務(wù)局不含稅收入來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)一下,答疑的郭老師現(xiàn)在不做了嗎?
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實(shí)收資本/甲50萬(wàn),資本公積余額30萬(wàn),甲公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
流通環(huán)節(jié)的蔬菜銷(xiāo)售收入免增值稅、請(qǐng)問(wèn)免所得稅嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售使用過(guò)的車(chē)輛 買(mǎi)進(jìn)時(shí)五萬(wàn)賣(mài)出時(shí)一萬(wàn) 要交增值稅 企業(yè)所得稅嗎 本季度也沒(méi)有其他收入 報(bào)稅時(shí)怎么填?
意思是以前先計(jì)提了,再支付,前邊的賬已經(jīng)做平了。現(xiàn)在是退稅,那么直接沖計(jì)提的。老師,撒叫沖計(jì)提的稅也應(yīng)該是負(fù)數(shù)沖?
老師請(qǐng)問(wèn)下,什么情況下,出口免稅不退稅呢?
小規(guī)模納稅人,填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),我們單位一直在貨物及勞務(wù)里填報(bào)(我們主要經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)出售醬油),但是季度開(kāi)票開(kāi)出服務(wù)費(fèi)發(fā)票一張(我們?yōu)閷?duì)方服務(wù),收取的服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開(kāi)出服務(wù)發(fā)票),申報(bào)時(shí)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、和無(wú)形資產(chǎn)里自動(dòng)出現(xiàn)開(kāi)票的減免金額,這怎么處理?不用管直接申報(bào)嗎?
小規(guī)模納稅人在開(kāi)票產(chǎn)生銷(xiāo)售時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)不征稅收入的會(huì)計(jì)分錄
需要開(kāi)發(fā)票嗎老師 轉(zhuǎn)讓給個(gè)人的 然后我們是一般納稅人
看個(gè)人需要吧,需要發(fā)票才開(kāi),不需要的話(huà)做無(wú)票收入。 注意一下處置的價(jià)格不要太低。太低的話(huà),稅務(wù)局會(huì)要求你們調(diào)整到你之前認(rèn)證的,他會(huì)要求你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出全部交稅。
嗯嗯好的老師 要是開(kāi)票的話(huà)我們平時(shí)開(kāi)票的增值稅發(fā)票就可以開(kāi)始嗎
對(duì)增值稅的發(fā)票就行。
普票專(zhuān)票都可以咯 然后還有想問(wèn)一下 不區(qū)分車(chē)的類(lèi)型吧
規(guī)格型號(hào)里面可以寫(xiě)車(chē)的型號(hào),只能開(kāi)普通發(fā)票給個(gè)人,開(kāi)不了專(zhuān)票。
不管什么車(chē)只要是一般納稅人 都是按照你發(fā)的那個(gè)稅率
車(chē)架號(hào)還有大架號(hào)你都可以備注。因?yàn)橐粋€(gè)車(chē)一個(gè)。
老師,老板說(shuō)增值稅可以減半?有這個(gè)政策嗎
如果你單位是08年之前買(mǎi)來(lái)的,或者是單位是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,可以按照3%減按2%來(lái)交增值稅。其他的不行。
平時(shí)正常開(kāi)票是一般計(jì)稅 來(lái)勞務(wù)I的時(shí)候是簡(jiǎn)易計(jì)稅 那車(chē)按照哪個(gè) 老師
用賣(mài)出去的價(jià)格的不含稅價(jià)格交稅嗎 老師
你這個(gè)車(chē)是用在哪里的?一般計(jì)稅的還是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是都用? 是按照處置不含稅
用在公司的 買(mǎi)回來(lái)的時(shí)候也是13%
用于平時(shí)的工程運(yùn)輸 是個(gè)運(yùn)輸車(chē)
一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅的都用是吧 就是13%的稅率的
好的謝謝老師 明白了
不用客氣,工作愉快。