你好,如果之前某人有借款,現(xiàn)在從工資扣除,是這樣處理的?
你好,我想問下我計提工資的時候借銷售費用,其他應付款―餐費 貸:應付職工薪酬,付工資的時候:借應付職工薪酬,貸其他應付款―餐費 現(xiàn)金這樣做對嗎?
老師好,請我這樣的分錄對不對?計提社保時:借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 交納時:借:應付職工薪酬-社保單位 其他應收款--社保個人 貸:銀行存款 發(fā)放工資時,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應該收款 這樣對嗎?
老師你好,預支員工工資,后來發(fā)放了 預支工資時 借:其他應收款-某某人 貸:銀行存款 發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-某某人 這樣寫對不對呢
計提工資 借-管理費用 貸-應付職工薪酬 發(fā)工資-借-應付職工薪酬 貸-其他應付款 發(fā)工資借-專項應付款貸-其他應付款 (這是子公司,沒錢發(fā),通過總公司發(fā)放) 這么做,對嗎
發(fā)放工資的時候 借 應付職工薪酬 貸 其他應收-社保個人 銀行存款 對嗎?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
比如到法人哪里借款了2000元,計入其他應收款-某人,借方,然后就可以這樣做對嗎?
你好,現(xiàn)在是法人代表墊付了部分工資嗎??
那不是應該公司錢不夠,和法人借款是:借庫存現(xiàn)金,貸方其他應收款2000嗎? 然后發(fā)放工資的時候把借款還給法人應該是借方其他應收款2000才對呀
你好,公司錢不夠,向法人借款,貸方應當計入其他應付款? 才是的?
發(fā)放工資的時候做借:應付職工薪酬,貸:其他應收款~某人,那這樣做就不對了吧
你好,如果是個人之前向單位借款了,現(xiàn)在發(fā)放工資做扣除,是這樣處理的
應該是這樣做才對呀
你好,如果與工資無關(guān),是你提供圖片這樣。
發(fā)放工資,應該做,借:應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款
你好,是針對這個回復,還有什么疑問嗎?
法人在其他應收款有借方余額應該怎么平賬
你好,法人在其他應收款有借方余額,有收回嗎?或者有用于發(fā)放工資嗎??
沒有收回,也沒有用于工資發(fā)放
你好,那就無法平賬,只能是繼續(xù)掛賬的?
謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。