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發(fā)放工資的時候做借:應付職工薪酬,貸:其他應收款~某人,這樣做對嗎

2024-04-15 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-15 18:40

你好,如果之前某人有借款,現(xiàn)在從工資扣除,是這樣處理的?

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快賬用戶6157 追問 2024-04-15 18:42

比如到法人哪里借款了2000元,計入其他應收款-某人,借方,然后就可以這樣做對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:44

你好,現(xiàn)在是法人代表墊付了部分工資嗎??

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快賬用戶6157 追問 2024-04-15 18:45

那不是應該公司錢不夠,和法人借款是:借庫存現(xiàn)金,貸方其他應收款2000嗎? 然后發(fā)放工資的時候把借款還給法人應該是借方其他應收款2000才對呀

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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:46

你好,公司錢不夠,向法人借款,貸方應當計入其他應付款? 才是的?

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快賬用戶6157 追問 2024-04-15 18:50

發(fā)放工資的時候做借:應付職工薪酬,貸:其他應收款~某人,那這樣做就不對了吧

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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:51

你好,如果是個人之前向單位借款了,現(xiàn)在發(fā)放工資做扣除,是這樣處理的

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快賬用戶6157 追問 2024-04-15 18:51

應該是這樣做才對呀

應該是這樣做才對呀
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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:53

你好,如果與工資無關(guān),是你提供圖片這樣。

頭像
快賬用戶6157 追問 2024-04-15 18:53

發(fā)放工資,應該做,借:應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:54

你好,是針對這個回復,還有什么疑問嗎?

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快賬用戶6157 追問 2024-04-15 18:55

法人在其他應收款有借方余額應該怎么平賬

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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:55

你好,法人在其他應收款有借方余額,有收回嗎?或者有用于發(fā)放工資嗎??

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快賬用戶6157 追問 2024-04-15 18:57

沒有收回,也沒有用于工資發(fā)放

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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:58

你好,那就無法平賬,只能是繼續(xù)掛賬的?

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快賬用戶6157 追問 2024-04-15 18:58

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-15 19:02

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,如果之前某人有借款,現(xiàn)在從工資扣除,是這樣處理的?
2024-04-15
你好是的你說的是正確的
2024-02-11
對的,是的,是這么做的。
2023-01-05
對,沒錯的,是這么做賬的。
2024-04-17
您好, 沒錯的 是這么做賬的?
2023-10-23
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