對的,是的,是這么做的。
老師你好,預支員工工資,后來發(fā)放了 預支工資時 借:其他應收款-某某人 貸:銀行存款 發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-某某人 這樣寫對不對呢
員工預支工資時,一般情況先借:其他應收款-某某,貸,銀行存款,計提時:借:管理費用,貸:應付職工薪酬 可不可以預支工資,直接:借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 這樣做分錄可以嗎
老師,銀行上支付(代扣員工個人所得稅)2000元,分錄是不是借:其他應收款-某某 貸:銀存 開工資時應收回代收款怎么做分錄是借:應付工資薪酬 (計提的數(shù))貸:其他應收款-某某 貸銀存嗎
發(fā)放工資的時候做借:應付職工薪酬,貸:其他應收款~某人,這樣做對嗎
收到了生肓津貼,公司以工資的方式支付給員工了,這樣做賬對嗎? 1.如果產假期間沒發(fā)工資 收到津貼時 借:銀行存款 貸:其他應付款-某某人 發(fā)放津貼時 借:其他應付款-某某人 貸:銀行存款
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?