你好,這個(gè)你可以先認(rèn)證了,然后再申請退稅。
這個(gè)月有員工出差的車票可以計(jì)算抵扣,但是進(jìn)項(xiàng)勾多了,如果車票再用來計(jì)算抵扣的話,就出現(xiàn)留抵了,所以想問問看車票可以下月入賬計(jì)算抵扣嗎?還有就是如果本月入賬,計(jì)算抵扣的稅額可以記到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是只能直接記到進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,公司要準(zhǔn)備注銷了,還余有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣的話 ,這個(gè)部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入到成本費(fèi)用嗎,如果不能是否可以退稅
請問老師,出口退稅 退的是采購發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額,退稅了就不能抵扣增值稅了,如果沒有退稅,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以用來抵扣增值稅嗎?
老師,你好。如果公司因?yàn)闆]業(yè)務(wù)了,然后也準(zhǔn)備注銷了,但是進(jìn)項(xiàng)稅還有很多沒抵扣,這些稅額可以留抵退稅嗎?
老師,商貿(mào)公司,根據(jù)銷項(xiàng)勾選進(jìn)項(xiàng),有些型號(hào)銷項(xiàng)沒有開出,但是進(jìn)項(xiàng)在一張發(fā)票上了,就是說進(jìn)項(xiàng)上有些開出去了,有些沒開,如果發(fā)票勾選的話導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,如果不想留抵,可以先把部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎?
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個(gè)戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺(tái)可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請問這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
老板買了部手機(jī),給項(xiàng)目打卡用,這個(gè)可以報(bào)銷不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
意思是可以認(rèn)證后再去申請退稅嗎,有沒有依據(jù)文件
現(xiàn)在是可以申請留底稅額退稅的