你好可以 沒有退稅的話,你轉(zhuǎn)內(nèi)銷可以抵扣,如果是免稅的不能抵扣
老師,出口增值稅不免也不退,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
請(qǐng)問貿(mào)易公司如果去年采購(gòu)產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng),今年取得出口報(bào)關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)做了其他銷項(xiàng)增值稅的抵扣,今年取得出口報(bào)關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項(xiàng)退回稅務(wù)局就可以退?
請(qǐng)問我收到原來出口退貨(做的進(jìn)口方式進(jìn)來的)有進(jìn)口增值稅,這個(gè)我能抵扣嗎?也是在增值稅平臺(tái)上抵扣嗎,是像增值稅抵扣完做帳就沒事了嗎?我還有出口免抵退,跟這個(gè)進(jìn)口增值稅沒關(guān)系吧?
老師 請(qǐng)問免抵稅額這樣理解對(duì)嗎?就是內(nèi)銷收入的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額 需要繳增值稅 而出口退稅額可以用來抵扣這個(gè)增值稅 就是我不收這筆退稅款 同時(shí)也不繳增值稅 兩者抵消
請(qǐng)問出口退稅 退稅退的是進(jìn)項(xiàng)部分嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額不夠退稅抵扣的還是要交增值稅是吧,比如進(jìn)項(xiàng)50,銷項(xiàng)80已交,退稅勾選,然后退稅申報(bào)能退回50嗎,退稅勾選了就不能在抵扣勾選了吧
印花稅中借款合同有稅收優(yōu)惠嗎
那法人不是股東,給公司投資款,共享收益共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),也可以計(jì)入實(shí)收資本嗎,還是計(jì)入什么科目
老師,發(fā)一下會(huì)計(jì)學(xué)堂電腦端網(wǎng)址
你好老師 收回應(yīng)收賬款實(shí)際因收191000元 但收到198000元,多收部分會(huì)計(jì)分錄怎么做 謝謝
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報(bào)個(gè)稅報(bào)誰的
借款里面違約責(zé)任是必須要有的嗎?
老師,開出去發(fā)票多少噸,開進(jìn)來也要多少噸,噸位要一樣嗎?還是開少點(diǎn)也可以
出口貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回不來,銷項(xiàng)不敢開。申報(bào)的時(shí)候一直在按報(bào)關(guān)單做未開票收入,怎么辦,這樣一直報(bào)下去?
掛靠方交了增值稅,要不要收取對(duì)方企業(yè)所得稅,不算企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)虧?
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
那退稅其實(shí)也 就是一個(gè)拿到現(xiàn)金,不退稅是這部分稅用來抵扣了,對(duì)于公司來說就這么多差別
但是老師,實(shí)際購(gòu)進(jìn)的貨物出口了的,也可以轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?
是 不符合退稅要求的就是轉(zhuǎn)內(nèi)銷
不好意思,不符合退稅要求可以是申請(qǐng)退稅后沒通過的情況嗎
你好不符合退稅的。比如是他退稅率是0,然后出口標(biāo)識(shí)是1的情況下,這種需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,就是禁止出口的。
不是禁止出口的情況,可能是收匯、合同、發(fā)票這些不對(duì)應(yīng)的情況呢
免稅 一般是可以免稅不tui
老師不是免稅的,就是正常發(fā)采購(gòu)13%專票進(jìn)來,如果退稅沒通過,還能抵扣增值稅嗎,好像不行了吧,退稅前是要認(rèn)證專票的,已經(jīng)進(jìn)不能抵扣系統(tǒng)了呀
你好,如果退稅不通過,不允許退稅,只給你們免稅,不能抵扣。