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請問老師,出口退稅 退的是采購發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額,退稅了就不能抵扣增值稅了,如果沒有退稅,那這個進(jìn)項(xiàng)稅額可以用來抵扣增值稅嗎?

2024-07-09 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-09 12:49

你好可以 沒有退稅的話,你轉(zhuǎn)內(nèi)銷可以抵扣,如果是免稅的不能抵扣

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快賬用戶5752 追問 2024-07-09 12:50

那退稅其實(shí)也 就是一個拿到現(xiàn)金,不退稅是這部分稅用來抵扣了,對于公司來說就這么多差別

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快賬用戶5752 追問 2024-07-09 12:51

但是老師,實(shí)際購進(jìn)的貨物出口了的,也可以轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-09 12:54

是 不符合退稅要求的就是轉(zhuǎn)內(nèi)銷

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快賬用戶5752 追問 2024-07-09 12:55

不好意思,不符合退稅要求可以是申請退稅后沒通過的情況嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-09 12:55

你好不符合退稅的。比如是他退稅率是0,然后出口標(biāo)識是1的情況下,這種需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,就是禁止出口的。

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快賬用戶5752 追問 2024-07-09 12:56

不是禁止出口的情況,可能是收匯、合同、發(fā)票這些不對應(yīng)的情況呢

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齊紅老師 解答 2024-07-09 12:59

免稅 一般是可以免稅不tui

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快賬用戶5752 追問 2024-07-09 13:12

老師不是免稅的,就是正常發(fā)采購13%專票進(jìn)來,如果退稅沒通過,還能抵扣增值稅嗎,好像不行了吧,退稅前是要認(rèn)證專票的,已經(jīng)進(jìn)不能抵扣系統(tǒng)了呀

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齊紅老師 解答 2024-07-09 13:13

你好,如果退稅不通過,不允許退稅,只給你們免稅,不能抵扣。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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