你好;你做賬; 借進(jìn)項(xiàng)稅貸利潤分配-未分配利潤??
老師:您好!查賬發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年的時(shí)候去稅務(wù)代開專票,預(yù)交了873.79的稅款,后來發(fā)票作廢,前任會(huì)計(jì)也沒有辦理退稅,照成現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額873.79元。已經(jīng)過了這么多年,現(xiàn)在要賬務(wù)要如何處理?我們是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2019年小規(guī)模時(shí)成本暫估了49000,當(dāng)時(shí)匯算清繳沒有調(diào)增,現(xiàn)在是一般納稅人,今年可以補(bǔ)開發(fā)票嗎?補(bǔ)開了發(fā)票的話賬務(wù)上要怎么處理?需要調(diào)增當(dāng)年報(bào)表嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師,下午好,23年10月有一張發(fā)票,本來收到的是專票,但是我記賬的時(shí)候把它當(dāng)成普票入賬了?,F(xiàn)在我改怎么處理。一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我想一下,小規(guī)模納稅人年末賬上有利潤,年結(jié)轉(zhuǎn)后又收到結(jié)轉(zhuǎn)前的成本發(fā)票,這種用財(cái)務(wù)軟件處理的時(shí)候,借,未分配利潤,貸,應(yīng)付賬款,這樣處理的時(shí)候,它資產(chǎn)負(fù)債表變不過來,怎么辦? 一般情況下,小規(guī)模納稅人,跨年收到的發(fā)票,需要遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整未分配利潤嗎?
你好老師,我們公司是一般納稅人,去年的時(shí)候把一張進(jìn)項(xiàng)專票抵扣了成本,今年一月份勾選的時(shí)候把這張票勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
老師請(qǐng)問換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
那去年那張憑證需要紅沖嗎?
你好;不用;直接做這筆即可; 調(diào)整分錄?
老師我之前的分錄的借管理費(fèi)用。貸銀行存款。 這個(gè)分錄不管它,然后直接寫借進(jìn)項(xiàng)稅。貸利潤分配未分配利潤。
你好; 是的;直接按照我寫的做