要計算產(chǎn)品的總成本。這包括直接材料成本、直接人工成本和間接費用(如車間管理費用等)。直接材料成本可以根據(jù)材料占收入的比例(你提到的70%幾)來計算。直接人工成本則包括員工的工資和其他相關福利。間接費用需要按照合理的分配基礎分攤到各個產(chǎn)品上。 需要考慮固定成本和預期的銷售量。固定成本是不隨產(chǎn)量變化而變化的費用,如租金、設備折舊等。通過預計的銷售量,可以將固定成本分攤到每個產(chǎn)品上。 加上期望的單位產(chǎn)品利潤,這取決于公司的盈利目標和市場競爭情況。 你就可以得出一個基于成本的定價公式:定價 = 單位產(chǎn)品可變成本 %2B 單位產(chǎn)品分攤的固定成本 %2B 單位產(chǎn)品利潤。
老師您好!我公司去年五月份購進小轎車一臺,百分之十三的進項稅已經(jīng)全額抵扣了,并且按照稅法有一條說企業(yè)購進五百萬元以下的機器設備還有運輸工具可以一次性進成本費用,所以我們一次性提足了折舊,現(xiàn)在公司想變買賣這臺車我想問增值稅怎么交?買的車錢怎么入賬呢?走固定資產(chǎn)清理?還是進營業(yè)外收入呢?請老師指教!
老師,剛入職一家建筑公司,主要業(yè)務是自己的資質讓別人掛靠,之前的財務做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用,入固定資產(chǎn)還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業(yè)務成本了,不管是材料還是勞務公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師您好,請問一下,我們實際是貿(mào)易公司,然后營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍帶有制造,現(xiàn)在我們通過公戶支付一批原材料款去的了進項發(fā)票 然后稅賬那邊說最好不要采購多了這種發(fā)票回來,說什么因為現(xiàn)在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說什么我們注冊資本金低,后面開多了灰涉及到銷售這邊 開出的發(fā)票最大限額只有10萬,然后怕發(fā)票這邊不夠 到時候要去稅局重新核準發(fā)票最大開票限額,這是啥意思?沒理解他說得話?發(fā)票不是可以根據(jù)實際銷售額開嗎?金額大不是可以分幾張發(fā)票開嗎?
我公司小規(guī)模,承接石材銷售,公司對公司定了合同,開具石材票,按面積算,一年下來面積還是很大的,單價是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費,稅金,管理費,腳手架租賃費(有些地方高,掛的時候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時買買,幾千都不給開票,但論年也的不少,工人人工費,一年下來累計也有個幾十萬,直接都是私人轉帳到工人卡上,干多少工結多少,沒有票,賬務該怎么處理,可以分攤到每月,做個零時工工資表付上,分錄,借主營業(yè)務成本,貸庫存現(xiàn)金或者其他應收款,摘要付石材零時工工資嗎?腳手架租金也是沒票的,直接付給對方,也有十幾萬,還怎么處理賬務
我公司小規(guī)模,承接石材銷售,公司對公司定了合同,開具石材票,按面積算,一年下來面積還是很大的,單價是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費,稅金,管理費,腳手架租賃費(有些地方高,掛的時候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時買買,幾千都不給開票,但論年也的不少,工人人工費,一年下來累計也有個幾十萬,直接都是私人轉帳到工人卡上,干多少工結多少,沒有票,賬務該怎么處理,可以分攤到每月,做個零時工工資表付上,分錄,借主營業(yè)務成本,貸庫存現(xiàn)金或者其他應收款,摘要付石材零時工工資嗎?腳手架租金也是沒票的,直接付給對方,也有十幾萬,還怎么處理賬務
商貿(mào)企業(yè)一般納稅人可以開3%的專票么
公司新購一臺設備,回來需要安裝,完工前的所有支出,包扣、工資電費、領用的手套等是不是都屬于機器的成本
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應交稅費應交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應交稅費做平了。郭老師在么
老師你好,我們是(河北)的公司,我們從甲方(山東)承包了1000萬的工程,我們又以800萬轉包給了乙方(山東)的公司,我們是不是應該預交稅款?按照1000萬預交還是按照差額200萬做預交呢?
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應交稅費應交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應交稅費做平了。郭老師在么
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應交稅費應交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應交稅費做平了。郭老師在么
美團做賬,賣包子的打包費計入低值易耗品嗎?
應付沖應收啥意思。不明白業(yè)務
老師,實繳4000萬,減資的話是不是需要實實在在退錢呀。賬上未分配利潤就只有500多萬了,拿不出錢來了。
新錄入的固定資產(chǎn)卡片里有,固定資產(chǎn)清單里沒有