學(xué)員您好!先用借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 600貸:其他應(yīng)付款600過渡
老師請問一下,我們平常是12月發(fā)11月工資 ,然后這次12.31當(dāng)天老板讓把12月工資也發(fā)了,那現(xiàn)在做賬,貸方貸的其他應(yīng)付款-個人社保和個人公積金是把兩個月的加起來嗎?貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-個稅是只要11月的個稅就行對嗎?12月的工資要等到1月所屬期也就是2月頭上報對嗎?
老師您好,給員工支付了一筆費(fèi)用,稅費(fèi)是我們企業(yè)要代扣代繳的,當(dāng)時做賬沒有從員工費(fèi)用中扣除,也就是企業(yè)墊付了,但是這個最后肯定是要跟員工扣除的,這個員工是個臨時工。我現(xiàn)在之前的分錄是借:管理費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對方的金額中扣除,而是企業(yè)墊付的,我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對方的金額中扣除的分錄,麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄,謝謝老師
老師您好,我有一筆業(yè)務(wù)是對方提供了成本票但是個人所得稅是我們企業(yè)代扣代繳的,然后我做的分錄是借:勞務(wù)成本-xx.貸銀行存款。然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅,貸:銀行存款。我這樣做好像不合適,因?yàn)槲椰F(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅借方有余額。老師我這一筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢老師
老師,這邊有一家公司沒怎么經(jīng)營,收入開票少,但是給他親屬買了社保,然后之前的會計申報了幾個社保人員個稅,然后把那六七個人的工資做進(jìn)去了之后,現(xiàn)在報表上面其他應(yīng)付款有60多萬了,因?yàn)楣べY都是現(xiàn)金發(fā)的,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款法人。這個賬本要交接,有沒有什么問題?
老師,我們的電費(fèi)發(fā)票是先交錢的,后給開發(fā)票。然后,我做的都是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后等發(fā)票回來的時候,就是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。但是吧,我預(yù)付賬款一共就付了6000塊錢。但是現(xiàn)在他發(fā)票他又給我多開了,大概得有1000多塊錢。就是1000多塊錢吧,他可能是我沒來這個單位之前,我們老板個人墊付的。就是,但是也不確定,但我覺得肯定是以前有人兒交過,然后就是我們又交了,然后他給我們開的發(fā)票。但是我現(xiàn)在預(yù)付賬款里面兒就6000,但我現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)達(dá)到7000了,我多出那1000塊錢,我應(yīng)該怎么記賬。
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項稅是什么意思?
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
實(shí)在找不到他了就要做營業(yè)外收入了
老師直接。借營業(yè)外收入貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅,就可以是吧老師,跨年也不用未分配利潤啥的吧
不是,你多扣的應(yīng)交稅費(fèi)不是在貸方?jīng)]動嗎?應(yīng)該在借方?jīng)_銷,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸營業(yè)外收入
你借營業(yè)外收入是收入減少了
老師,那個夸年也不用未分配利潤啥的吧
這個分錄不涉及損益,不存在調(diào)未分配利潤