您好 應(yīng)做異地預(yù)繳 按照差額厚大200萬做異地預(yù)繳
我公司跟甲方簽訂工程承包合同100萬,我們又把工程分包給乙方80萬,我們開給甲方的發(fā)票和乙方開給我們的發(fā)票均是3%稅率,現(xiàn)在我公司去項目所在地預(yù)交增值稅,是按100萬全額預(yù)交嗎?還是按差額20萬預(yù)交?
我公司跟甲方簽訂工程承包合同100萬,我們又把工程分包給乙方80萬,我們開給甲方的發(fā)票和乙方開給我們的發(fā)票均是3%稅率,現(xiàn)在我公司去項目所在地預(yù)交增值稅,是按100萬全額預(yù)交嗎?還是按差額20萬預(yù)交?
老師您好,我們承包了一個異地項目,其中勞務(wù)部分分包給了別的公司,這個項目對他們而言也是異地項目,我想知道假如我們開給業(yè)主5000萬,勞務(wù)公司開給我們1000萬,我們和勞務(wù)公司的異地預(yù)繳應(yīng)該怎么交?現(xiàn)在是我們只按4000萬交的,這個1000萬的異地預(yù)繳我們能抵扣嗎?
老師,我們有個異地項目,需要預(yù)交稅款,假設(shè)給甲方開具發(fā)票30萬,我們有個分包給我們開具工程款8萬,分包是小規(guī)模公司,他們不超過10萬不需要預(yù)交稅款,那我們預(yù)交稅款是還能扣除分包的這個8萬嗎?
老師我們給甲方開了一百多萬的發(fā)票,但是他們以賬戶沒錢只給我們轉(zhuǎn)了幾萬的工程款、我們月底異地預(yù)交金額要按照開票的交,這么會導(dǎo)致收來的全部交稅了,我可以要求給紅沖了、然后他們轉(zhuǎn)好多我們就開票好多不。
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
應(yīng)做異地預(yù)繳 按照差額后的200萬做異地預(yù)繳
我們這個發(fā)票不是全額一下子開出去的 比如乙方給我們開了50萬 我們給甲方開了50萬 這樣怎么預(yù)交呢
得等到最后一期的時候才會形成差額呢 中間都不會有差額
那就等到最后一期的時候?qū)崿F(xiàn)預(yù)交嗎
乙方給我們開了50萬 我們給甲方開了50萬? 這樣的話您電子稅務(wù)局做下預(yù)繳操作 實際不需要預(yù)繳增值稅