你好,就是應收賬款和應付賬款? 下面有同一個明細科目,相互抵消就需要各自沖銷對應的金額
老師那個依3%的征收率減按2%征收增值稅啥意思,能不能舉個例子,有點不太明白啥意思
應收 應付 預收 預付 其他應收 其他應付 不重分類 什么意思 老師 編制資產負債表的時候老師講到的 不太明白
票扣啥意思呢,我不明白了,我現在是做收入掛應收物流公司,然后他開票來款時候沖減,
我就是不明白他退的稅為啥分2次退,那我賬上應交稅費是50.9是啥意思
第一題怎么做 不明白2020年末貨幣資金 應收賬款 存貨 應付賬款和營業(yè)收入的比例關系不變 是什么關系 啥意思
老師這個題答案是不是錯了,題目應該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應該就是錯誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設置收入和成本設置了分項目核算,應付賬款和應收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應收和應付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉出做賬:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 13萬 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結轉成本做賬:借:主營業(yè)務成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
應收借方增多資產增多。應付貸方增多負債增多。怎么沖霄。不明白
你好,比如 你單位應收A公司10萬,同時應付A公司2萬,抵消分錄就是這樣 借:應付賬款 2萬 貸:應收賬款? 2萬 這樣做抵消分錄之后,你們應收A公司就是8萬,就不欠對方款項了
給你的圖片應收增加。應付也增加是欠對方的多對嗎
你好,如果是抵消,那應收和應付都應當是減少的 說明你提供圖片的分錄和摘要內容? 對不上