你好,同學(xué),是可以的

我們是勞務(wù)派遣公司,然后我們?nèi)藛T不夠,從別的勞務(wù)派遣公司買了50萬人工,對(duì)方給我們開差額發(fā)票了,我們這邊又把這50萬人工派遣到工廠上班,工廠給我們費(fèi)用是60萬,我們?cè)趺唇o工廠開具發(fā)票?具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做
我們是勞務(wù)派遣公司,給一個(gè)建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個(gè)稅,每個(gè)月我們先給他開票然后他們給我們轉(zhuǎn)賬,然后我們扣除管理費(fèi)用以后剩下的工資直接轉(zhuǎn)給員工(員工都在我們公司名下),社保我們代交,個(gè)人部分也是代扣代繳,個(gè)稅也是代扣代繳,(從到賬的資金直接扣除),具體分錄該怎么做呢?感謝老師們感謝
你好 老師 我們是小型的人力中介公司 我們給大的派遣公司招聘員工 也不和員工簽勞務(wù)合同 都是派遣公司那邊簽勞務(wù)合同 然后派遣公司會(huì)給我們一個(gè)招聘的費(fèi)用 但是受市場(chǎng)行情影響 我們有時(shí)候需要拿出來利潤(rùn)的一部分發(fā)給我們招聘的員工 這個(gè)計(jì)入什么費(fèi)用
我們公司有很勞務(wù)派遣人員,20年12月底勞務(wù)派遣公司還沒給我們開票,我們是不是應(yīng)該把這部分費(fèi)用20年就計(jì)提出來?雖然發(fā)票還沒到呢。分錄是這么做嗎?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估
老師就是我們自己有勞務(wù)公司,然后其他公司和我們公司簽訂那個(gè)合同,有工資表,有合同,對(duì)方公司打錢給我們勞務(wù)公司,然后我們幫他們發(fā)工資,開票給他們,這個(gè)算虛開發(fā)票不,就是對(duì)方公司的人并不是我們勞務(wù)派遣出去的,只是對(duì)方公司要給他們發(fā)提成說要走我們勞務(wù)公司
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個(gè)公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應(yīng)對(duì)好,拿去是不是后期要求補(bǔ)稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個(gè)體戶升級(jí)為公司后,會(huì)計(jì)賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),這個(gè)如何報(bào)送呢?我看之前報(bào)送截止時(shí)間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報(bào)送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個(gè)人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對(duì)方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤(rùn)是14萬,沒有可以彌補(bǔ)的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進(jìn)來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)時(shí)就注銷,這樣打款進(jìn)來做資本公積,后面會(huì)不會(huì)被稅局認(rèn)定為逃稅籌劃得補(bǔ)交稅?
這個(gè)界面怎么選擇啊,怎么操作


那別人開給我們發(fā)票的金額 我要不要過應(yīng)付職工薪酬科目呢 還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,同學(xué)
就是要不要過一下應(yīng)付職工薪酬 就是借主營(yíng)成本 貸應(yīng)付薪酬 然后借應(yīng)付薪酬 貸銀行存款
你好同學(xué)不需要過度