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我們是勞務(wù)派遣公司,然后我們?nèi)藛T不夠,從別的勞務(wù)派遣公司買了50萬人工,對方給我們開差額發(fā)票了,我們這邊又把這50萬人工派遣到工廠上班,工廠給我們費(fèi)用是60萬,我們怎么給工廠開具發(fā)票?具體的會計(jì)分錄怎么做

2020-11-20 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-20 11:34

你好,同學(xué)。 你給工廠是按60萬開具發(fā)票處理的 借,銀行存款 60 貸,營業(yè)收入和銷項(xiàng)稅 60

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快賬用戶6385 追問 2020-11-20 11:35

那我們這邊就不能開差額,只能開全額發(fā)票是吧

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齊紅老師 解答 2020-11-20 11:44

是的,就是這個意思的

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快賬用戶6385 追問 2020-11-20 11:47

那我們公司就得全額征稅了啊

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齊紅老師 解答 2020-11-20 11:56

對的,全額征稅的哈,你是

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你好,同學(xué)。 你給工廠是按60萬開具發(fā)票處理的 借,銀行存款 60 貸,營業(yè)收入和銷項(xiàng)稅 60
2020-11-20
你好,勞務(wù)派遣的按照勞務(wù)申報(bào)個稅, 一般納稅人勞務(wù)派遣差額征稅會計(jì)分錄確認(rèn)收入時(shí)會計(jì)處理, 借:銀行存款 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。 支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險(xiǎn)及住房公積金會計(jì)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:銀行存款 。
2020-08-11
你們開票就是勞務(wù)派遣服務(wù)的稅目
2024-07-26
你好,你這里享受的差額計(jì)稅 2%部分可以開具5%專用發(fā)票。
2021-08-28
你好同學(xué),是的同學(xué)大致是這樣的。
2020-09-15
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