你好,您是問(wèn)報(bào)表的填寫嗎?
老師,我可以把預(yù)收賬款余額填到應(yīng)收賬款嗎,還有那個(gè)其他應(yīng)付款余額對(duì)沖到其他應(yīng)收款
師,我可以把利潤(rùn)表中預(yù)收賬款余額調(diào)到應(yīng)收賬款嗎,還有那個(gè)其他應(yīng)付款余額對(duì)沖到其他應(yīng)收款嗎?就是與年初的資產(chǎn)負(fù)債率相差很大,調(diào)了想當(dāng)于幾乎沒(méi)負(fù)債了,可以這樣嗎
老師,其他應(yīng)收款有余額某某個(gè)人23萬(wàn)元 我想把這個(gè)科目弄平,剛好應(yīng)付賬款,和其他應(yīng)付賬款有余額,我可以對(duì)沖這些科目嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)帳上其他應(yīng)收款貸方余額,在報(bào)表中可以調(diào)到其他應(yīng)付款嗎?還有其他應(yīng)付款是借方余額,可以調(diào)到其他應(yīng)收款去嗎?
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來(lái),無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒(méi)有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問(wèn)一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來(lái)交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來(lái)的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒(méi)到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來(lái)的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打印),現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
是的老師
預(yù)收賬款等于預(yù)收賬款的貸方加上應(yīng)收賬款的貸方填寫。 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付。要是同一個(gè)人可以對(duì)沖。
這樣預(yù)收和其他應(yīng)付就都為0,總資產(chǎn)比期初減少了
這個(gè)按實(shí)際啊,實(shí)際是多少填寫多少?按照這個(gè)公式計(jì)算。
我可以把這個(gè)預(yù)收賬款科目不用了統(tǒng)一轉(zhuǎn)到應(yīng)收,用應(yīng)收賬款核算,肯定里面會(huì)有借有貸,余額為正數(shù)就可以吧
你好最好是按照?qǐng)?bào)表重分類這個(gè)公式填寫如果你要是不按這個(gè)公式填寫就是報(bào)表上的資產(chǎn)和負(fù)債的數(shù)據(jù)它不準(zhǔn)確也可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)是這樣情況。
嗯年初應(yīng)收余額100萬(wàn),預(yù)收30萬(wàn),我把預(yù)收填到應(yīng)收就成了應(yīng)收余額70萬(wàn),預(yù)收為0,這樣是可以的吧,余額不出現(xiàn)負(fù)數(shù),只不過(guò)就是資產(chǎn)額減少了30萬(wàn),我現(xiàn)在報(bào)表就成了負(fù)債只有應(yīng)交稅費(fèi)了,和年初比少了30萬(wàn)負(fù)債,就是資產(chǎn)負(fù)債率和年初相差很大
應(yīng)收貸方是100。預(yù)收在哪方借方還是貸方?
預(yù)收余額比如30萬(wàn)不都是在貸方嗎,轉(zhuǎn)到應(yīng)收不就成了借預(yù)收30,貸應(yīng)收30嗎,原來(lái)應(yīng)收借方余額100萬(wàn),調(diào)的30萬(wàn)不就是70萬(wàn)了
你好,咱現(xiàn)在說(shuō)報(bào)表重分類填寫報(bào)表重分類,不寫分錄。
是根據(jù)往來(lái)科目明細(xì)金額填寫。
老師我知道,我這不是舉例說(shuō)明啊,預(yù)收不都是在貸方啊,我就把這預(yù)收調(diào)到應(yīng)收,就這個(gè)意思,我把負(fù)債填到資產(chǎn)類,就造成資產(chǎn)負(fù)債率與年初相差很大,這樣可不可以,我把負(fù)債調(diào)到資產(chǎn),想當(dāng)與負(fù)債基本為0了
預(yù)收賬款等于預(yù)收賬款的貸方加上應(yīng)收賬款的貸方填寫。 應(yīng)收賬款等于應(yīng)收賬款的借方加上預(yù)收賬款的借方減壞賬準(zhǔn) 這是報(bào)表的填寫公式,報(bào)表按照這個(gè)公式填寫。