你好,預(yù)收賬款你是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎?
以前會(huì)計(jì)把業(yè)務(wù)往來(lái)記到其他應(yīng)收款了,通過(guò)科目合并調(diào)整到應(yīng)收賬款,這個(gè)調(diào)整影響資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額嗎
新年好!資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款出出負(fù)數(shù),我不想把其他應(yīng)付款借方發(fā)生額全部調(diào)到其他應(yīng)收款借方,不然資產(chǎn)跟年初數(shù)比,差額太大??梢哉{(diào)部分的其他應(yīng)付款借方發(fā)生額到其他應(yīng)收款借方嗎?
科目余額表借方期末余額負(fù)的1548902.22元,在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款列示的就是付的1548902.22元,我可以調(diào)到預(yù)收賬款正的1548902.22元嗎?那應(yīng)收賬款在資產(chǎn)負(fù)債表期末余額就是零,這樣可以嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款余額都是負(fù)的,我把年初和期末余額都調(diào)到其他應(yīng)收可以嗎
老師我把資產(chǎn)負(fù)表里的 負(fù)數(shù)其他應(yīng)付款 調(diào)整到其他應(yīng)收款 作分錄借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 作完這筆分錄,資產(chǎn)負(fù)債表最下面的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)比改之的報(bào)表數(shù)大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現(xiàn)在是3218227.19 這樣對(duì)嗎
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
沒(méi)出現(xiàn)負(fù)數(shù),只是想把他調(diào)到應(yīng)收
你好,可以的,但是不能保證沒(méi)有問(wèn)題。
會(huì)有什么問(wèn)題呢
你好,你的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,你資產(chǎn)負(fù)債表里面的余額不對(duì)。
怎么不對(duì)呢,加起來(lái)余額不是一樣的嗎
假設(shè)預(yù)收賬款提前收了人家200萬(wàn),那你的資產(chǎn)負(fù)債表里面沒(méi)有這個(gè)金額他對(duì)嗎。
給稅務(wù)局看的時(shí)候,他沒(méi)有顯示這個(gè)預(yù)收賬款。
老師意思是應(yīng)收賬款在借方的就在應(yīng)收,如果在貸方就要計(jì)入預(yù)收嗎,不想用預(yù)收只用應(yīng)收賬款科目核算是不可以的嗎
可以的重分類就行。
就打比方,年初資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款余額100萬(wàn)。預(yù)收賬款30萬(wàn)。我能讓預(yù)收賬款為0,應(yīng)收計(jì)為70萬(wàn)嗎?
可以的,做不了,根據(jù)準(zhǔn)則不可以。
老師能說(shuō)的明白些嗎
你好,根據(jù)準(zhǔn)則的要求做不到這種。
預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款不是一個(gè)企業(yè)的,對(duì)沖不了。
老師我意思是把這個(gè)公司設(shè)到應(yīng)收科目里呢。比如應(yīng)收賬款里A公司借方100萬(wàn),B公司借方50萬(wàn),C公司原來(lái)在預(yù)收貸方30萬(wàn),我想把C公司也放到應(yīng)收科目里,不設(shè)預(yù)收科目了,把C公司這30萬(wàn)轉(zhuǎn)為應(yīng)收,讓預(yù)收賬款余額為0,這是不允許的嗎?
你好,你可以不設(shè)置預(yù)收賬款,你賬上都做應(yīng)收賬款就行。但是,你應(yīng)收賬款貸貸方有余額,你需要設(shè)放到預(yù)收賬款里面去。資產(chǎn)負(fù)債表在預(yù)收賬款里面體現(xiàn)。
好的老師,就是這樣調(diào)了后資產(chǎn)負(fù)債率幾乎沒(méi)有,因?yàn)樨?fù)債幾乎為0了,和年初相差很大呢
你好,如果只要是實(shí)際的業(yè)務(wù),你不管怎么調(diào)整,只要是調(diào)整正確的,他就沒(méi)有問(wèn)題,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),你們也不怕查。如果是虛增的就有風(fēng)險(xiǎn)。