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師,我可以把利潤表中預(yù)收賬款余額調(diào)到應(yīng)收賬款嗎,還有那個其他應(yīng)付款余額對沖到其他應(yīng)收款嗎?就是與年初的資產(chǎn)負債率相差很大,調(diào)了想當于幾乎沒負債了,可以這樣嗎

2024-04-15 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-15 14:06

你好,預(yù)收賬款你是出現(xiàn)了負數(shù)嗎?

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快賬用戶4299 追問 2024-04-15 14:07

沒出現(xiàn)負數(shù),只是想把他調(diào)到應(yīng)收

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齊紅老師 解答 2024-04-15 14:10

你好,可以的,但是不能保證沒有問題。

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快賬用戶4299 追問 2024-04-15 14:11

會有什么問題呢

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齊紅老師 解答 2024-04-15 14:12

你好,你的數(shù)據(jù)不準確,你資產(chǎn)負債表里面的余額不對。

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快賬用戶4299 追問 2024-04-15 14:17

怎么不對呢,加起來余額不是一樣的嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-15 14:19

假設(shè)預(yù)收賬款提前收了人家200萬,那你的資產(chǎn)負債表里面沒有這個金額他對嗎。

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齊紅老師 解答 2024-04-15 14:19

給稅務(wù)局看的時候,他沒有顯示這個預(yù)收賬款。

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快賬用戶4299 追問 2024-04-15 14:21

老師意思是應(yīng)收賬款在借方的就在應(yīng)收,如果在貸方就要計入預(yù)收嗎,不想用預(yù)收只用應(yīng)收賬款科目核算是不可以的嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-15 14:22

可以的重分類就行。

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快賬用戶4299 追問 2024-04-15 14:26

就打比方,年初資產(chǎn)負債表,應(yīng)收賬款余額100萬。預(yù)收賬款30萬。我能讓預(yù)收賬款為0,應(yīng)收計為70萬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 14:27

可以的,做不了,根據(jù)準則不可以。

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快賬用戶4299 追問 2024-04-15 14:31

老師能說的明白些嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-15 14:32

你好,根據(jù)準則的要求做不到這種。

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齊紅老師 解答 2024-04-15 14:32

預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款不是一個企業(yè)的,對沖不了。

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快賬用戶4299 追問 2024-04-15 14:40

老師我意思是把這個公司設(shè)到應(yīng)收科目里呢。比如應(yīng)收賬款里A公司借方100萬,B公司借方50萬,C公司原來在預(yù)收貸方30萬,我想把C公司也放到應(yīng)收科目里,不設(shè)預(yù)收科目了,把C公司這30萬轉(zhuǎn)為應(yīng)收,讓預(yù)收賬款余額為0,這是不允許的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 14:45

你好,你可以不設(shè)置預(yù)收賬款,你賬上都做應(yīng)收賬款就行。但是,你應(yīng)收賬款貸貸方有余額,你需要設(shè)放到預(yù)收賬款里面去。資產(chǎn)負債表在預(yù)收賬款里面體現(xiàn)。

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快賬用戶4299 追問 2024-04-15 14:59

好的老師,就是這樣調(diào)了后資產(chǎn)負債率幾乎沒有,因為負債幾乎為0了,和年初相差很大呢

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:03

你好,如果只要是實際的業(yè)務(wù),你不管怎么調(diào)整,只要是調(diào)整正確的,他就沒有問題,沒有風險,你們也不怕查。如果是虛增的就有風險。

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你好,預(yù)收賬款你是出現(xiàn)了負數(shù)嗎?
2024-04-15
可以的,可以這么做的
2023-01-13
可以的,往來重分類就可以的
2023-02-13
您好,這個其實是可以的
2022-02-11
你好可以可以這么做的
2023-01-06
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