你好,預(yù)收賬款你是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎?
以前會計(jì)把業(yè)務(wù)往來記到其他應(yīng)收款了,通過科目合并調(diào)整到應(yīng)收賬款,這個(gè)調(diào)整影響資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額嗎
新年好!資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款出出負(fù)數(shù),我不想把其他應(yīng)付款借方發(fā)生額全部調(diào)到其他應(yīng)收款借方,不然資產(chǎn)跟年初數(shù)比,差額太大。可以調(diào)部分的其他應(yīng)付款借方發(fā)生額到其他應(yīng)收款借方嗎?
科目余額表借方期末余額負(fù)的1548902.22元,在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款列示的就是付的1548902.22元,我可以調(diào)到預(yù)收賬款正的1548902.22元嗎?那應(yīng)收賬款在資產(chǎn)負(fù)債表期末余額就是零,這樣可以嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款余額都是負(fù)的,我把年初和期末余額都調(diào)到其他應(yīng)收可以嗎
老師我把資產(chǎn)負(fù)表里的 負(fù)數(shù)其他應(yīng)付款 調(diào)整到其他應(yīng)收款 作分錄借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 作完這筆分錄,資產(chǎn)負(fù)債表最下面的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)比改之的報(bào)表數(shù)大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現(xiàn)在是3218227.19 這樣對嗎
小規(guī)模納稅人長期零申報(bào)要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報(bào)呢?
律師事務(wù)所想鼓勵(lì)員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額的2%,次月20日前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額1.5%,這個(gè)怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費(fèi)不開發(fā)票可以報(bào)銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個(gè)表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個(gè)表中的一個(gè)單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個(gè)我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多小?
沒出現(xiàn)負(fù)數(shù),只是想把他調(diào)到應(yīng)收
你好,可以的,但是不能保證沒有問題。
會有什么問題呢
你好,你的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,你資產(chǎn)負(fù)債表里面的余額不對。
怎么不對呢,加起來余額不是一樣的嗎
假設(shè)預(yù)收賬款提前收了人家200萬,那你的資產(chǎn)負(fù)債表里面沒有這個(gè)金額他對嗎。
給稅務(wù)局看的時(shí)候,他沒有顯示這個(gè)預(yù)收賬款。
老師意思是應(yīng)收賬款在借方的就在應(yīng)收,如果在貸方就要計(jì)入預(yù)收嗎,不想用預(yù)收只用應(yīng)收賬款科目核算是不可以的嗎
可以的重分類就行。
就打比方,年初資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款余額100萬。預(yù)收賬款30萬。我能讓預(yù)收賬款為0,應(yīng)收計(jì)為70萬嗎?
可以的,做不了,根據(jù)準(zhǔn)則不可以。
老師能說的明白些嗎
你好,根據(jù)準(zhǔn)則的要求做不到這種。
預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款不是一個(gè)企業(yè)的,對沖不了。
老師我意思是把這個(gè)公司設(shè)到應(yīng)收科目里呢。比如應(yīng)收賬款里A公司借方100萬,B公司借方50萬,C公司原來在預(yù)收貸方30萬,我想把C公司也放到應(yīng)收科目里,不設(shè)預(yù)收科目了,把C公司這30萬轉(zhuǎn)為應(yīng)收,讓預(yù)收賬款余額為0,這是不允許的嗎?
你好,你可以不設(shè)置預(yù)收賬款,你賬上都做應(yīng)收賬款就行。但是,你應(yīng)收賬款貸貸方有余額,你需要設(shè)放到預(yù)收賬款里面去。資產(chǎn)負(fù)債表在預(yù)收賬款里面體現(xiàn)。
好的老師,就是這樣調(diào)了后資產(chǎn)負(fù)債率幾乎沒有,因?yàn)樨?fù)債幾乎為0了,和年初相差很大呢
你好,如果只要是實(shí)際的業(yè)務(wù),你不管怎么調(diào)整,只要是調(diào)整正確的,他就沒有問題,沒有風(fēng)險(xiǎn),你們也不怕查。如果是虛增的就有風(fēng)險(xiǎn)。