您好,您把原來的分路紅沖,然后再按照發(fā)票入賬。這個聯(lián)系稅務(wù)局可以??梢酝硕惢蛘呤堑挚垡院蟮亩惪睿驗樵瓉磉@個那個調(diào)整交稅了。
老師您好,如果企業(yè)在匯算清繳前取得了發(fā)票,比如說今年2021年3月1日,取得上年暫估5萬元的成本票,要沖完暫估再重新入賬,但是是在今年的賬上,那2022年的匯算清繳時,是不是要把這5萬剔除掉呢,還是應該如何做賬?
老師好,21年購買貨物暫估入庫,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,22年3月份發(fā)票收到,暫估價與發(fā)票不一致,少了95元,我做21年匯算清繳把少記成本95元在30其他行調(diào)減95元,22年做賬沖減暫估成本,按發(fā)票價格入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,等23年做22年匯算清繳時再調(diào)增95元,這樣做對嗎?
老師,我去年暫估成本5萬,3月取得發(fā)票6萬,暫估費用6萬,3月取得發(fā)票3萬,我就沖紅了成本5萬入賬6萬,沖紅費用4萬入賬3萬,5月我取得費用發(fā)票2萬,匯算清繳調(diào)整1萬不交稅,那我5月的時候分錄怎么處理啊
老師,我們是商貿(mào)行業(yè),小規(guī)模納稅人。2022年末取得庫存商品,發(fā)票沒來,賬面暫估了,今年匯算清繳之前發(fā)票過來了,我是如下財務(wù)處理的: 取得商品時: 借:庫存商品 10萬 貸:應付賬款-暫估 10萬 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫存商品 10萬 期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 2023年取得發(fā)票,,發(fā)票與暫估無差異 借:借:庫存商品 - 10萬 貸:應付賬款-暫估 - 10萬 借:庫存商品 10萬 貸:應付賬款—某公司 10萬 —————— 請問結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和期末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證需要紅沖嗎?另外23年取得的發(fā)票附在當月憑證后面嗎?還是附在22年暫估憑證后面
老師你好,去年暫估的成本,今年一部分來發(fā)票沖回暫估成本并相應入賬,剩余一部分沒有發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時已經(jīng)做調(diào)增繳稅了,請問賬面上的暫估成本余額應該怎么處理?
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
哦,所以發(fā)票最匯算清繳前拿回來了,不然麻煩的很,對嗎?
是的,就是這個意思,對的。