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2023年6月取得2022年暫估入賬的發(fā)票,我在2022年所得稅匯算清繳時成本已經(jīng)做了納稅調(diào)增,那我還要紅沖暫估入賬的應付和銷售結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?這時發(fā)票再正常入賬,感覺會多記成本

2023-08-17 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-17 10:40

您好,您把原來的分路紅沖,然后再按照發(fā)票入賬。這個聯(lián)系稅務(wù)局可以??梢酝硕惢蛘呤堑挚垡院蟮亩惪睿驗樵瓉磉@個那個調(diào)整交稅了。

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快賬用戶6289 追問 2023-08-17 11:33

哦,所以發(fā)票最匯算清繳前拿回來了,不然麻煩的很,對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-17 12:32

是的,就是這個意思,對的。

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您好,您把原來的分路紅沖,然后再按照發(fā)票入賬。這個聯(lián)系稅務(wù)局可以。可以退稅或者是抵扣以后的稅款,因為原來這個那個調(diào)整交稅了。
2023-08-17
您好,你不沖銷的話,2022年就入賬了,2023年再入賬就重復了
2023-08-17
你好,同學成本已經(jīng)減少了95元,23年做的時候再不用調(diào)整了。
2022-05-29
同學你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應付賬款暫估
2023-06-16
同學你好 直接按照分錄來做就可以
2022-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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