同學(xué),你好 將“本年利潤”科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目,即借記“利潤分配——未分配利潤”,貸記“本年利潤” 這2個科目金額是一樣的
老師,年底把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的是期末余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎請看附件,是借:利潤分配9710068.24貸:本年利潤9710068.24嗎
老師 年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn) 是12月份期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后 看一看本年利潤余額 然后做分錄本年利潤和未分配嗎
年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配~未分配利潤! 這個本年利潤的金額是看第四季度結(jié)轉(zhuǎn)損益出來的本年利潤?還是看科目余額表12月最終的本年利潤余額
老師,我年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 本年利潤借方有115萬,貸方利潤分配208萬 ,我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話 就是 借:利潤分配 -未分配208. 貸:本年利潤 115 結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤沒有余額?
本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤,那個怎么看結(jié)轉(zhuǎn)對了嗎?這塊地方有點(diǎn)暈,有兩年沒結(jié)轉(zhuǎn),看本年利潤余額嗎
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計入哪個科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
比方2021.11本年利潤累計是6558135.31,12月-53458.95.所以怎么結(jié)轉(zhuǎn)
因為我昨天,結(jié)轉(zhuǎn)的時候搞錯了,弄了結(jié)轉(zhuǎn)分錄,填個A 或是B,對于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤結(jié)果是一樣的
同學(xué),你好 12月-53458.95,這個是累計數(shù)嗎?
本月數(shù)。老師
,填個A 或是B,對于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤結(jié)果是一樣的
那你12月累計數(shù)6558135.31-53458.95=6504676.36,按照這個數(shù)字來結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我這里瞎填個數(shù),對于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤結(jié)果是一樣的
這筆分錄怎么不影響資產(chǎn)負(fù)債表
同學(xué),你好 這筆分錄怎么不影響資產(chǎn)負(fù)債表 他是所有者權(quán)益里面一正一負(fù),不影響資產(chǎn)負(fù)債表