季度300,000普通發(fā)票可以免增值稅附加稅

老師你好我們是小規(guī)模,從4月份開始實行免稅,第二季度我們收入是九十多萬,在報稅時,把2萬多的稅全免了還是超過45的要交稅?
老師你好麻煩問下,我們是物業(yè)公司屬于小規(guī)模企業(yè),第三季度收入是111萬,我在這個季度申報增值稅還是免稅?
老師,你好。我想問一下,服務(wù)業(yè)酒店管理有限公司屬于小規(guī)模納稅人給我們開具得發(fā)票,稅率應(yīng)該是多少?我們公司是一般納稅人。
你好老師,我們是酒店宴席行業(yè),屬于小規(guī)模,季度申報多少萬免稅
老師,我想咨詢一下實發(fā)工資5422.14元,需要交多少個人稅,怎么算,能教一下嗎
你好老師,勞務(wù)公司農(nóng)民員工工資由總包代發(fā),工資表是蓋那個公司的章呀
老師,我按收貨時點確認收入的話,那些還沒有確認收貨地訂單我作為發(fā)出商品了,下個月我怎么核對它是否收貨了?是平臺再導(dǎo)一次訂單核對狀態(tài)還是erp導(dǎo)訂單核對?
老師好,請問固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到別的公司了要怎么做賬,屬于無償托管
你好老師,我們是酒店宴席行業(yè),屬于小規(guī)模,季度申報多少萬免稅
10月份申報9月份的增值稅交了9百多, 由于剛?cè)ス静皇煜I(yè)務(wù) , 后期熟悉業(yè)務(wù)了,重新改了一下賬 發(fā)現(xiàn)9月份不用交稅 , 我又重新更正了一下財務(wù)報表和納稅申報表 , 這種情況怎么處理 ?
老師,你好,我這邊一家面包生產(chǎn)制造業(yè),有農(nóng)產(chǎn)品加計扣除1%,但是自己也有在電商銷售,有開電商服務(wù)票6%出去,那這樣生產(chǎn)貨物這部分的農(nóng)產(chǎn)品加計扣除怎么做,能不能加計扣除?謝謝,
老師咨詢個有關(guān)解除勞動合同問題,如果企業(yè)與員工協(xié)商一致同意解除勞動合同,企業(yè)給不給補償?
我7-8月服務(wù)發(fā)票開錯稅率了,現(xiàn)在11月份我可以沖減了重新開票不,那我賬務(wù)怎么處理啊
公司的客戶幫忙墊付所欠的供應(yīng)商的貨款,這個墊付的錢可以對沖客戶欠公司的貨款嗎
好的,謝謝老師
還有個問題,上一個會計走了,沒交接
然后我看每季度申報的增值稅收入和每季度開發(fā)票的金額不一樣,每季度增值稅申報金額都比開票金額多,這是怎么回事
你有無票收入,就是不要發(fā)票的客戶已經(jīng)消費了。
這個你需要去看一下前臺那邊消費的訂單和你開發(fā)票的核對 差額就是無票的
等于每個月需要把開票金額和無票金額都算上
對的,是的,也就是不開發(fā)票的也需要正常做收入交稅。