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老師 年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn) 是12月份期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后 看一看本年利潤余額 然后做分錄本年利潤和未分配嗎

2022-02-16 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-16 11:01

同學(xué)你好 盈利還是虧損 盈利 借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶7730 追問 2022-02-16 11:06

這個所得稅也是計提的只是12月份所得稅對吧 等22年5月底前再匯算清繳是嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-16 11:12

同學(xué)你好 對的 這樣就可以

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快賬用戶7730 追問 2022-02-16 11:18

謝謝老師 我還想問一下這個上期留抵稅額是勾選完以后嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-16 11:27

對的 是申報完以后的

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同學(xué)你好 盈利還是虧損 盈利 借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤
2022-02-16
是的,對的,是這么做的。
2024-06-18
你好,是看截止到12月末本年利潤的累計數(shù)
2023-01-11
你好,對的是的,以這個分錄修改一下,借本年利潤負(fù)數(shù)貸,利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)。
2021-08-24
您好,需要,這個分錄是 借 本年利潤 貸 利潤分配——未分配利潤
2022-01-10
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