你好,我這邊沒有看到你問題所涉及的圖片,麻煩你發(fā)下呢

企業(yè)所得稅年度申報表彌補以前年度虧損怎么填,我上年度虧損是204884.03元那今年這個彌補以前年度虧損怎么填呀
企業(yè)所得稅A106000表2020年詳見圖片 2018-2019年虧損55821.58,2020年盈利213222.18,2020年彌補以前年度55821.58,然后報表12欄可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損是0還是;213222.18-55821.58=157400.60,這數(shù)還可以在彌補下一年的虧損嗎?
圖一是23年12月的利潤表,請問圖二所得稅申報表那里彌補以前年度虧損要怎么填
請問老師,以前年度的彌補虧損怎樣才能抵減,23年是虧損的,1季度是盈利的,在1季度的所得稅申報時,表中彌補虧損無法填寫,意思是需要所得稅年報報過虧損了才能抵減嗎
老師,23年的企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中所得稅21年是正數(shù),22年是負數(shù),23年是正數(shù),目前24年一季度利潤也是負數(shù),在申報一季度所得稅季報時不能彌補以前年度虧損嗎
老師,10月份工資薪金忘申報了今天15號,資料在公司電腦,周末會順延嗎老師,明天到公司去申報
26年初級會計考試報名時間是什么時候
請問跨省辦理外經(jīng)證核銷報驗,需要以特定主體登錄對方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進項發(fā)票是購進的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進項發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進項稅額這里是怎么處理的
老師,請問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報勞務(wù)報酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進項稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費用,費用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費附加地方教育費附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
如下圖所示
你第二個圖是灰色,應(yīng)該是電腦數(shù)據(jù)沒有帶出來
那這個要怎么辦
建議你等工作日打電話問下當?shù)?2366。系統(tǒng)問題
正常的話第二個圖彌補以前年度虧損要怎么填,填的是哪一個數(shù)
是填寫表一虧損的那個金額
是不是因為去年的匯算清繳還沒有做,和匯算清繳有關(guān)系嗎
這個有關(guān)系的呢,因為匯算清繳里面也有以前年度虧損彌補,而且你有調(diào)增的話,數(shù)據(jù)還會有變動
是填表一虧損的那個凈利潤還是表一虧損的那個利潤總額呀
凈利潤那個數(shù)據(jù)的呢