同學您好,需要沖減1月份暫估,分錄為 借:主營業(yè)務成本 負數(shù)(暫估金額) 貸:應付賬款-A供應商 借:主營業(yè)務成本 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-A供應商
老師,我公司是建筑安裝工程得小規(guī)模納稅人,我在7月份的時候開了25500的技術服務專票出去,計提了成本,借:主營業(yè)務成本24600,貸:應付賬款-暫估成本24600,然后在10月份的時候收到了25500,我們之前是把這個項目承包給另外個公司做,10月份收到對方開的小規(guī)模的普票,款是11月份支付給對方公司的,我想問的是,我現(xiàn)在收到票了,要怎么樣入賬呢?
老師好 我們公司是小規(guī)模納稅人,在2022年暫估了一筆費用,但是2023年3月份收到了成本發(fā)票想要沖銷2022年暫估的費用,這個會計分錄要怎么做呢?
老師,之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估300萬,我是在4月份接手的這個建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票,我沒有沖減暫估,直接入了成本,現(xiàn)在7月份的時候發(fā)現(xiàn)了這個問題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒有用工程施工科目,我現(xiàn)在加上了這個科目
老師,晚上好,我想問一下,上個月暫估成本75萬,我這個月收到成本發(fā)票9萬多?但是是我公司給另一個公司付了9萬多的咨詢費,咨詢服務費是我公司的主營業(yè)務收入,我給對方公司付了9萬多的咨詢費費用,收到了對方公司給我公司開的發(fā)票,請問,這筆錢我能不能做上個月暫估成本的回沖,我的會計分錄是(1)支付服務費,借方:管理費用咨詢費9萬,貸方:銀行存款:9萬,(2步)沖回上月暫估成本借:應付賬款暫75萬估,貸:主營業(yè)務成本75萬(3步)借:主營業(yè)務成本9萬貸應付賬款xxx公司9萬 麻煩老師幫我看看對不對
老師你好,我想問一下,我公司為小規(guī)模企業(yè),技術服務咨詢公司,2024年1月,我公司收到一筆80的技術服務咨詢費,二月我公司給另一公司付款10萬的咨詢費,也就是我公司的成本發(fā)票,3月我公司沒有收到成本發(fā)票,3月做賬需要成本暫估嗎?如何處理,如何做會計分錄
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購入乙公司20%的有表決權的股份,能夠對乙公司施加重大影響。當日,乙公司可辨認凈資產的賬面價值為 1 500萬元,除一批存貨公允價值高于賬面價值100萬元外,其他各項可辨認資產、負債的公允價值和賬面價值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對外出售。2×22年度乙公司實現(xiàn)凈利潤300萬元,分派現(xiàn)金股利50萬元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對乙公司股權應確認投資收益的金額為(?。┤f元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請問單位開具跨地區(qū)涉稅事項報告,涉稅事項聯(lián)系人填寫外省項目安裝負責人員可以嗎?后續(xù)開票由我們銷售公司出納開,不需要安裝聯(lián)系人自己開票吧?
你好老師個體戶經營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運費會計分錄怎么做
老師,為啥財務要審核別人錄的進貨單銷售單,那個系統(tǒng)呢?
老師,攝像機、錄音設備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開票出去時稅收分類編碼選哪一個?
老師,因為質量問題,貨早在2年前就退了,但是沒有做賬,現(xiàn)在供應商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說個稅由甲方承擔,說個稅稅率20%會幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請個人所得稅退稅,但是甲方上個月有一筆7.5w項目款,甲方給人家開了發(fā)票,這筆收入會影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個稅
老師還有個疑問就是一位王員工沒辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個李員工的姓名,這個我怎么做賬啊
問問你,關于生產加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當月有出口銷售業(yè)務,但是 當月應納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷項稅額是50,進項稅額是40),免抵退稅額是8. 那當月是不是就不能退稅了?必須得有 進項稅大于銷項稅有留抵稅額這個前提條件才能退稅嗎?
你好老師個體戶經營超市一個月一付房租費會計分錄怎么做
非常感謝老師在哪里給你五星好評
謝謝同學,點下方的無形即可
謝謝同學,點下方的五星即可