您好,這個的話,這個的話,對你申報的合計,這個是不影響的吧
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生,這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
老師,問一下,企業(yè)所得稅季報,資產(chǎn)總額要填季初和季末值,但是我們分公司在2020年10月才成立的分公司,11月才做的稅務(wù)登記,沒做賬,一直是0申報,現(xiàn)在我要怎么填,資產(chǎn)總額季初和季末填0申報不了,我要怎么填,才可以申報?
我們公司是今年10月升成一般納稅人的,去年9月成立。一直沒業(yè)務(wù)零申報,今年9月開始生產(chǎn)。但去年12月有一張專用發(fā)票買車子的(老板私賬最開始有一筆錢打到對公賬戶對公付款買的車子),也就是小規(guī)模時期收到了一張專用發(fā)票,然后一直0申報沒做賬?,F(xiàn)在我進認證系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在認證系統(tǒng)里。那么,認證是肯定要認證掉,要不要進項轉(zhuǎn)出?然后折舊從哪個月開始算?
老師,我想問一下,上一任會計由于1月太忙,所以沒按時做賬,當時第四季度企業(yè)所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計提,如果我把跨年票在去年12月計提了,在22年3月沖減之前計提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報,如果匯算清繳我把全年的成本填進申報表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)就不一樣了,因為到了12月,所以報表的數(shù)據(jù)是全年累計的。面對這種情況,老師,我該怎么做?
老師,請問,去年12月底成立了一家一般納稅人企業(yè),因為是沒有費用的,所以申報企業(yè)所得稅都是0申報的,然后申報的時候,不是要季初數(shù)和季末數(shù),我就直接2個都填了0.1,不然申報不上去,那我今年的報表年初數(shù)是可以0嗎?
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
企業(yè)所得稅季度時都要按照報表來申報
對的,是都需要這樣的
那我把三月發(fā)生的籌辦費用、買的固定資產(chǎn),全部記在四月可以嗎?但是發(fā)票和收據(jù)是三月的,這樣可以嗎?
允許這個是沒關(guān)系的,是對的
那企業(yè)3月12日就成立了,我直接從四月開始做賬,3月的不做(因為已經(jīng)0申報稅了),可以嗎?
允許這個是可以的哈