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你好,我想問一下,我在23年三月份計(jì)提工資的時(shí)候分錄反了,今年剛發(fā)現(xiàn),今年要怎么處理這筆憑證呢?怎么調(diào)整成正確的呢!

2024-04-12 17:20
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齊紅老師

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2024-04-12 17:21

借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸,應(yīng)付職工薪酬工資。這個(gè)金額是你寫錯(cuò)了金額的2倍。

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:21

然后匯算清繳納稅調(diào)減就可以的。

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借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸,應(yīng)付職工薪酬工資。這個(gè)金額是你寫錯(cuò)了金額的2倍。
2024-04-12
今年先紅沖寫反的分錄。再調(diào)整正常的計(jì)提
2024-04-12
你好,你當(dāng)時(shí)6月份是怎么做的憑證?
2024-12-04
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-05-08
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