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老師,請(qǐng)問今年四月份我們錄固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候把原值錄多了,現(xiàn)在調(diào)整原值,我應(yīng)該怎么做分錄?多計(jì)提的折舊應(yīng)該怎么處理?

2021-11-11 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-11 15:08

固定資產(chǎn)卡片和賬面的固定資產(chǎn)原值是否一致?如果賬面原值正確,只需要調(diào)整固定資產(chǎn)卡片中的原值。 多計(jì)提的折舊就紅沖費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用-紅字 貸:累計(jì)折舊-紅字

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快賬用戶9965 追問 2021-11-11 15:11

不一致,賬面原值是正確的

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齊紅老師 解答 2021-11-11 15:15

賬面原值正確,只需要調(diào)整固定資產(chǎn)卡片中的原值。

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快賬用戶9965 追問 2021-11-11 15:17

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-11 15:17

不用謝。以后有需要隨時(shí)提問

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固定資產(chǎn)卡片和賬面的固定資產(chǎn)原值是否一致?如果賬面原值正確,只需要調(diào)整固定資產(chǎn)卡片中的原值。 多計(jì)提的折舊就紅沖費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用-紅字 貸:累計(jì)折舊-紅字
2021-11-11
借應(yīng)付帳款 貸在建工程 借在建工程 貸固定資產(chǎn) 多折舊的以前年度借累計(jì)折舊 貸利潤分配未分配利潤 當(dāng)年借累計(jì)折舊 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2023-10-21
你好!進(jìn)項(xiàng)稅你們抵扣了嗎?可以調(diào)整剩余年限的折舊額
2024-03-18
你好 這個(gè)調(diào)整分錄不需要做的,你只需要調(diào)整累計(jì)折舊的 因?yàn)檎蹆r(jià)要少了,因此 借:累計(jì)折舊 貸:管理費(fèi)用等
2022-09-24
計(jì)入辦公費(fèi) 做固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)處理就行
2022-01-05
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