借銀行存款 貸其他應付款 分紅先沖這個其他應付款多余的那一部分給他做成本或者費用
老師,您好!我有個問題想問問您,我們是建筑企業(yè),我們總公司與甲方簽了合同,但是開票是我們在項目地的分公司開給甲方的,現在甲方把款打到總公司的賬戶上,總公司應該怎樣把錢給分公司呢?
我們和一家公司一起做的小項目,那家公司與甲方簽訂的合同,他們合計開票給了甲方,甲方直接把我們做的一部分工程款給了我們,對公戶打款,我們不開票給甲方也不給那家公司,直接做未開票收入是不是有啥風險?
我們總公司和分公司都與我們合作的甲公司簽了合同,然后然后做完業(yè)務用總公司和分公司收款開票給甲公司這個應該沒問題吧,這個時候如果我們下面的分銷公司,只和我們的總公司簽了這個合作的合同,我們可以直接用分公司給分銷公司結傭嗎,分銷公司直接開票給分公司可以嗎?需不需要重新讓分公司和分銷公司補簽合同
老師,我們和甲公司合作一個項目,甲公司給我們對公轉了50萬的合作款,項目完成之后我們要給甲公司分成,但是這個合同是我們和甲方簽的,甲公司沒有參與,這個合作款我們應該怎么入賬,等項目結束分成的時候應該怎么做賬?
老師,我們和甲公司合作一個項目,甲公司給我們對公轉了50萬的合作款,項目完成之后我們要給甲公司分成,但是這個合同是我們和甲方簽的,甲公司沒有參與,這個合作款我們應該怎么入賬,等項目結束分成的時候應該怎么做賬?
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個數量好確認,這個材料單價怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權平均單價呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報個稅,但自己打開個稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請問下老板新轉讓過來一個公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個公司也沒有實收資本,固定資產那些原來也沒有入帳,那現在付出去的這個15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應交稅費在報表中出現負數如何重分類
不征稅收入是調增還是調減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎,應該先學哪個課件?
老師,我現在做的賬是從3月份開始,那之前的財務斷斷續(xù)續(xù),他們只做應收應付。那我3月份開始建賬,我期出數就取零了,那是不是我這樣做出來的效果報表就不準了?
老師,請教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費會推廣費進項票,增值稅進項有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請問成本核算員每個月需要提供哪些數據報表給總賬會計 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢
老師您的意思是目前收到的合作款按照借款入賬,項目完成分成的時候分成部分讓對方提供相應的費用或者成本票是吧?但是甲方不參與實際項目的話成本票和費用票沒有辦法開啊,這個怎么弄?
沒有發(fā)票可以正常做,就是不允許抵扣所得稅。
老師是這樣的,比如這個項目金額是100萬,甲公司投入50萬,計入其他應付款,分成的時候要給甲公司轉60萬,多轉的10萬沒有成本票咋入賬?
借銷售費用10萬貸銀行存款 匯算清繳10萬調增。
懂了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。