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老師,我們和甲公司合作一個項目,甲公司給我們對公轉(zhuǎn)了50萬的合作款,項目完成之后我們要給甲公司分成,但是這個合同是我們和甲方簽的,甲公司沒有參與,這個合作款我們應(yīng)該怎么入賬,等項目結(jié)束分成的時候應(yīng)該怎么做賬?

2024-04-12 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-12 16:53

你好,這樣處理: 1、這個50萬,計入公司收入。 2、分成時,需要甲公司給開具發(fā)票,計入成本費用。

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快賬用戶4315 追問 2024-04-12 16:55

入公司的收入?科目怎么寫?分成開發(fā)票那開什么名目?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:57

借:銀行存款 貸:營業(yè)收入。 發(fā)票開什么名目:請問具體是什么項目?甲公司除了給50萬,還做了什么?

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快賬用戶4315 追問 2024-04-12 17:03

老師,您是不是沒看懂我說的啊,這怎么可能是我的營業(yè)收入啊,太離譜了

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:07

你說的情況,我理解,給你的回復(fù)是結(jié)合你提供的信息,結(jié)算實務(wù)中的實例情況給的回復(fù)。 你可以想一下: 1、不做收入的話,花這筆50萬的時候,該計到什么地方呢? 2、不做收入的話,這筆50萬,是以后還要償還給甲公司嗎? 3、不做收入的話,那能到哪兒? 記到其他應(yīng)付款嗎?計到其他應(yīng)付款的話,永遠掛賬嗎? 可能從這幾個角度思考下。

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:08

有不明白的地方,你盡管問

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快賬用戶4315 追問 2024-04-12 17:11

50萬肯定是要還的啊,比如項目結(jié)款100萬,要給甲公司60萬,實際甲公司合作分成就是10萬

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:14

“50萬肯定是要還的”,嗯,這個是新提供的背景信息。 根據(jù)新提供的信息, 這樣就可以先記到其他應(yīng)付款50萬,還的時候還其他應(yīng)付款50萬。 支付分成10萬時, 甲公司開10萬發(fā)票過來,進成本費用。

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快賬用戶4315 追問 2024-04-12 17:19

老師我真的被你逗笑了,第一這不是新提供的背景信息,因為收到合作款不肯能做收入,做收入我本來一分錢沒掙還要交13%的稅,怎么可能嘛,第二人家轉(zhuǎn)來投資款肯定是要連本帶利的要的,我怎么可能不還是吧,還是謝謝老師,祝您學(xué)習(xí)愉快

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:25

好的,祝您學(xué)習(xí)愉快

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借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 分紅先沖這個其他應(yīng)付款多余的那一部分給他做成本或者費用
2024-04-12
你好,這樣處理: 1、這個50萬,計入公司收入。 2、分成時,需要甲公司給開具發(fā)票,計入成本費用。
2024-04-12
收到他的30萬,是打到你公司賬戶的。你做其他應(yīng)付款, 剩下的你們?nèi)孔鍪杖?成本 有15萬的利潤,你分給他的時候,不需要交稅,走代收代付。超過30萬了之后,這一部分對方最好給你開發(fā)票 你們做收入需要交增值稅、附加稅、印花稅、所得稅??梢钥鄢@些稅款之后剩余的那一部分利潤分出去
2024-09-03
你好,同學(xué)。 那甲方要和乙公司簽訂相關(guān)的工程合同,這樣才可開票結(jié)賬的
2020-11-04
同學(xué)你好 這個可以的
2022-09-23
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