月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
公司一直沒有銷項稅,進(jìn)項發(fā)票做賬我可以把進(jìn)項稅額一直都做在“應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額”科目嗎?
老師,當(dāng)月發(fā)票未抵扣,進(jìn)項稅額放到應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額,何時抵扣,何時轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額嗎?這樣處理嗎?
老師,請問假如這個月有進(jìn)項回來,但是還沒有抵扣,是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項,借 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,抵扣了,做認(rèn)證進(jìn)項稅額,借 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,是這樣的嗎
老師,進(jìn)項稅額一直比銷項稅額大,進(jìn)項稅額計入的科目就是應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,沒有放到待抵扣進(jìn)項稅額,這樣可以嗎?月末需要做什么處理嗎?
我公司購入一批配件,取得進(jìn)項發(fā)票,計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,本月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末需要將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額嗎?
請問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個體戶,會開票給公司,主播需要開個體戶的對公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會計師事務(wù)所審計期間是2022年1月到2025年2月,是一個經(jīng)責(zé)審計,他們查出了很多問題,我們所的審計期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進(jìn)場,我們只需要對上一任會計師事務(wù)所查出的問題進(jìn)行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計單位上級匯報?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請問折舊放到制造費用-折舊費?是否合理?怎么處理會比較好?
今年通過初級考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個31200不應(yīng)該是銷項嗎?這什么放在進(jìn)項里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?