你好,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,沒(méi)有認(rèn)證的做到這個(gè)里面,認(rèn)證了之后再結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)
2、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 為什么待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)在貸方 不是轉(zhuǎn)入抵扣嗎 為什么進(jìn)項(xiàng)稅額表示減少
請(qǐng)問(wèn),我是一般納稅人,8月份有一張專票沒(méi)有在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)時(shí)候入的科目是叫做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)?直到10月份抵扣時(shí),再?gòu)臎_回來(lái),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,3月份記到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,6月份認(rèn)證抵扣,可6月份賬上沒(méi)有把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 當(dāng)月不認(rèn)證的計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額” 這樣對(duì)嗎
老師,當(dāng)月發(fā)票未抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額放到應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,何時(shí)抵扣,何時(shí)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?這樣處理嗎?
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師好,問(wèn)現(xiàn)在企業(yè)所得稅的稅率是多少呢?是否有分區(qū)間的?
麻煩您問(wèn)一下,個(gè)人在公司借的款,45000元錢(qián),他直接轉(zhuǎn)給法人個(gè)人賬戶上了,法人付工人工資了,這個(gè)賬怎么做呀?
老師,餐飲企業(yè)充值卡,可以開(kāi)餐費(fèi)發(fā)票嗎?
鋰電池需要交消費(fèi)稅嗎
老師,我3月份有個(gè)物業(yè)合同23萬(wàn),5月份一直未開(kāi)票,我應(yīng)該怎么入賬,一年物業(yè)費(fèi)23萬(wàn),水電費(fèi)都包括在這里面
有含稅價(jià)和稅率怎么算出稅額?
匯算清繳中的A105000表,業(yè)務(wù)招待費(fèi)只是管理費(fèi)用科目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),不包含銷售費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,印花稅現(xiàn)在還能按次交嗎?稅局通知了,有個(gè)印花稅沒(méi)交,讓趕緊交,這個(gè)月也不是季度,我的印花核定的是季報(bào),領(lǐng)導(dǎo)還不讓更正上個(gè)季度的,會(huì)出現(xiàn)滯納金
老師,單位向本單位員工無(wú)償提供餐飲服務(wù)視同銷售嗎?為什么?
老師,現(xiàn)在基本不用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了嗎
對(duì)的是的,這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人才使用。