你好 提示你 主表有調(diào)增的 后面表格沒有調(diào)增的金額 3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第7行第3列“(六)公允價值變動凈損益”調(diào)增金額為:【0】元;%2B%2B%2B%2B這里應該寫調(diào)增的金額的
匯算清繳完風險提示這么多哪有問題呢? 一、1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【134344.2】元;3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第46行第3列“合計_調(diào)增金額”為:【196265】元;7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準確填報 這個提示有沒有什么風險?
學堂老師,匯算清繳里資產(chǎn)減值損失一直顯示未做納稅調(diào)整。您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【222631.09】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準備金”賬載金額為:【0】元; 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報了金額,但是A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】未作申報或者申報的金額有誤,請核實,實際是,我在A105090表里已填寫,問一下老師如何操作呢?
1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【227946.03】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準備金”賬載金額為:【-227946.03】元; 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報了金額,但是A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】未作申報或者申報的金額有誤,請核實。
"1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為:【104308.78】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第46行第3列“合計_調(diào)增金額”為:【131088.69】元; 7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準確填報。" 老師,這種情況要怎么做?
老師,我剛才提交匯算清繳時出現(xiàn)了 1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第8行“公允價值變動收益”為:【28074.61】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第7行第4列“(六)公允價值變動凈損益”調(diào)減金額為:【0】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第7行第3列“(六)公允價值變動凈損益”調(diào)增金額為:【0】元; 4.您單位申報的申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第8行“公允價值變動收益”,在A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第7行第3列調(diào)增金額或第7行第4列調(diào)減金額是否進行相應調(diào)整或調(diào)整是否準確,請核實。 這個提示
老師我想咨詢下,項目上施工人員拿來報銷的,我這些科目怎么做
老師,用銀行存款交個人所得稅 和發(fā)工資是時扣個人所得稅時,分錄分別是怎么做的,請老師認真回復
#提問#老師,利息手續(xù)費在匯算清繳期間費用明細表的哪個地方填寫
老師您好 題目是問 甲乙產(chǎn)品 應該分配的職工薪酬 為什么只是考慮基本生產(chǎn)車間的生產(chǎn)工人薪酬?
老師?,我們公司用泡沫板在水泥地面上建了一個凍庫,凍庫墻體是泡沫板,水泥地面比凍庫寬一倍,水泥地面和凍庫總價值75萬元,凍庫上面搭建了一個彩鋼棚,價值22萬元,請問凍庫和彩鋼棚折舊年限多少年比較合適
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
?加油? 等你的好評哦
但是我這筆其實在22年的時候有-79000多的,然后到了23年有盈利 之后我處理了這筆理財,處理的時候我寫了借銀行存款,借投資收益,貸交易性金融資產(chǎn)本金,貸交易性金融資產(chǎn)公允價值變動, 然后我忘寫了借交易性金融資產(chǎn)公允變動,貸投資收益 這個分錄 剛剛問了另外老師說讓我直接做到今年的賬務里面
22年有7900的投資虧損
你好??但是我這筆其實在22年的時候有-79000多的,然后到了23年有盈利 之后我處理了這筆理財,處理的時候我寫了借銀行存款,借投資收益,貸交易性金融資產(chǎn)本金,貸交易性金融資產(chǎn)公允價值變動, 然后我忘寫了借交易性金融資產(chǎn)公允變動,貸投資收益 這個分錄 剛剛問了另外老師說讓我直接做到今年的賬務里面%2B%2B%2B%2B可以的哈? 因為是有提示 肯定是有些不符合他們系統(tǒng)比對規(guī)則的地方哈
加油? 等你的好評哦