你好,同學,賬務處理具體如下 1、借管理費用工資30000 管理費用福利費4200 貸應付職工薪酬工資34200 借管理費用勞務費3000 貸銀行存款3000 借管理費用保險費300 貸銀行存款300 2、借銷售費用廣告費10000 貸銀行存款10000 借銷售費用工資20000 銷售費用福利費2800 貸應付職工薪酬22800
8.某企業(yè)某月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:1)用支票購進辦公用品500元;2)以現(xiàn)金支付業(yè)務招待費600元;3)以銀行存款支付市政排污費、綠化費等3000元;4)支付本季度短期借款利息3000元,其中已預提2000元;5)以現(xiàn)金支付退休職工醫(yī)藥費報銷860元;6)以支票支付產(chǎn)品展覽費900元,產(chǎn)品廣告費30000元;7)以支票支付捐贈災區(qū)款項20000元;8)以現(xiàn)金購買車間勞保用品1000元;9)以銀行存款支付違約金5000元;10)由銀行直接支付稅收滯納金1000元;11)計提本月累計折舊5000元,其中生產(chǎn)車間2000元,運輸部門1000元,銷售機構500元。管理部門1500元;12)攤銷財產(chǎn)保險費1000元、車間固定資產(chǎn)大修理費500元;13)銀行直接支付本月水電費10000元,其中生產(chǎn)車間7000元,廠部2500元,福利部門500元;14)分配本月工資:生產(chǎn)工人20000元,車間管理人員5000元,管理部門人員10000元,銷售機構人員2000元,福利部門人員3000元,并按14%計提福利費。要求:編制相關的會計分錄
某企業(yè)2020年5月份發(fā)生下列期間費用:①5月12日,結轉管理人員工資30000元、福利費4200元,支付勞動保險費3000元,支付待業(yè)保險金300元;②5月15日,報銷財務部門差旅費5000元,其中住宿發(fā)票(普通發(fā)票)金額2000元,高鐵車票1000元,出差人出差前已借支差旅費3500元;③5月17日,開出轉賬支票支付廣告費10000元,結轉專設銷售機構人員工資20000元,計提相應的福利費2800元;④5月18日,銷售產(chǎn)品支付運輸費2000元;
某企業(yè)2020年5月份發(fā)生下列期間費用:①5月12日,結轉管理人員工資30000元、福利費4200元,支付勞動保險費3000元,支付待業(yè)保險金300元;②5月15日,報銷財務部門差旅費5000元,其中住宿發(fā)票(普通發(fā)票)金額2000元,高鐵車票1000元,出差人出差前已借支差旅費3500元;③5月17日,開出轉賬支票支付廣告費10000元,結轉專設銷售機構人員工資20000元,計提相應的福利費2800元;④5月18日,銷售產(chǎn)品支付運輸費2000元;寫會計分錄
⑤5月20日,銷售產(chǎn)品領用包裝物價值3000元,不單獨計價;⑥5月20日,預提銀行短期借款利息1000元,支付辦理商業(yè)匯票手續(xù)費20元;⑦5月30日,收到銀行存款利息入賬通知單,列示利息收入800元寫會計分錄
某企業(yè)1月份發(fā)出下列經(jīng)濟業(yè)務 (1)1月1 日,以銀行存款 12000 元支付本年度財產(chǎn)保險費; (2)1月5 日,銷售產(chǎn)品一批,價款 80000 元已收到,該產(chǎn)品成本為40000元; (3)1月6 日,以銀行存款支付上年應付的借款利息5000元; (4)1月13 日,銷售產(chǎn)品一批,價款60000 元,款項尚未收到,該產(chǎn)品成本為30000元 (5)1月17 日,收到上月銷售產(chǎn)品的應收款20000 元,該產(chǎn)品成本為10000元: (6)1 月 31 日,計算出本月應付的短期借款利業(yè)2000。 要求:依據(jù)權責發(fā)生制計算本月的收入、本月的成本費用、本月的利潤。
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進去,實習生那種的薪資不需要算入進去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預付賬款,貸其他應付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會計賬面價值大于計稅基礎是應納稅暫時性差異呢,負債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細,如何把它們匯總到一起?
3、借銷售費用運輸費2000 貸銀行存款2000 4、借銷售費用3000 貸低值易耗品3000 5、借財務費用1000 貸應付利息1000 借財務費用手續(xù)費20 貸銀行存款10 6、借銀行存款800 貸財務費用利息收入800