你好,同學(xué), 不用再做賬,直接往來沖賬

老師,您好,我有一個問題,我們公司是物業(yè)公司,我們是新物業(yè)公司,對方是舊物業(yè)公司,在交接的過程中,有舊物業(yè)幫我們代收了客戶預(yù)繳的物業(yè)費(fèi),并且已經(jīng)代我們給客戶開了發(fā)票,現(xiàn)在舊物業(yè)公司要我們把代收的物業(yè)費(fèi)開票給他們,這個票怎么開?稅目怎么寫?這個代收數(shù)額是多家用戶的打包數(shù)據(jù)
請問一下小規(guī)模納稅人物業(yè)公司, 我們物業(yè)公司在收取業(yè)主供暖費(fèi)時并開了代收供暖費(fèi)收據(jù)給業(yè)主,然后由物業(yè)公司統(tǒng)一支付給供暖公司,收業(yè)主供暖費(fèi)是按照每平米30元,然后物業(yè)公司支付給供暖公司每平米26元,最后供暖公司開發(fā)票給物業(yè)公司入賬用,請問這個屬于代收代付,代收作為物業(yè)公司的收入呢?
我們是商用 住宅用樓棟一般納稅人物業(yè)公司,我們電費(fèi)都是代收代繳的,都是先到供電局預(yù)交電費(fèi),我們會收到13%的增值稅專票和一小部分普票,然后我們再催收業(yè)主的電費(fèi),業(yè)主再轉(zhuǎn)到公賬賬戶上,我們收業(yè)主的費(fèi)用都是走的公賬,然后我們再給業(yè)主開13%的普票給業(yè)主,雖然是代收代繳其實(shí)中間也沒有賺什么錢,因?yàn)楣疽酝攴菝磕杲欢惗际?0多萬,交的太高了點(diǎn),所以想著看這個電費(fèi)能不能做代收代付不申報增值稅,想問下,1.這個代收代繳應(yīng)該要怎么報增值稅?做代收代付的話,電費(fèi)就不用申報增值稅了是嗎?2.如果做代收代付的分錄是什么?3.因?yàn)槲覀兠看晤A(yù)交電費(fèi)都會收到一部分的普票,這個普票要怎么做分錄呢?
老師請問,我是一個產(chǎn)業(yè)園,租賃的辦公區(qū)對外出租。由于是產(chǎn)業(yè)園和辦公樓物業(yè)簽的租賃合同,所以水費(fèi)也是我們代收,讓他交給物業(yè),物業(yè)給我們開代收水費(fèi)的發(fā)票,我們也給租戶開的代收水費(fèi),我想問這個水費(fèi)我要確認(rèn)收入嗎老師?其他業(yè)務(wù)收入?物業(yè)給我開的我確認(rèn)其他業(yè)務(wù)成本?水費(fèi)沒掙錢。還有物業(yè)費(fèi)我們也沒掙錢。如何賬務(wù)處理這種
收取物業(yè)費(fèi)有本公司的也有代收的,業(yè)主叫代收的也給她開發(fā)票,那不屬于我們的收入,那怎么操作?
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點(diǎn)至本月,累計折舊一筆補(bǔ)提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項(xiàng)目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點(diǎn)的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價里


開發(fā)票怎么不用做賬
不用的,因?yàn)閷?shí)際是代收代付
但對方要求要我們開票給她
開發(fā)票的話,做賬就是按照往來,因?yàn)榇沾?,不建議按照發(fā)票計入收入費(fèi)用
開了發(fā)票必須做收入呀,要不然報稅對不上的,請問現(xiàn)在開了票咋做賬
這樣的話,你們就不能掛往來,開票確認(rèn)收入,支付出去的計入成本
就沒別的辦法嗎
是的,同學(xué),只有這兩種處理方式