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我們是餐飲行業(yè),現在減按1%交增值稅,系統(tǒng)自動帶出來的銷售收入金額和開票系統(tǒng)不相同,是不是需要自己手動修改?

我們是餐飲行業(yè),現在減按1%交增值稅,系統(tǒng)自動帶出來的銷售收入金額和開票系統(tǒng)不相同,是不是需要自己手動修改?
2021-07-02 21:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-02 21:50

同學您好。3%是無法更改的。只有進入抵減那欄,按2%進行抵減,申請優(yōu)惠,記得是在18欄。

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快賬用戶4345 追問 2021-07-02 21:51

我是指不含稅銷售額和我開票系統(tǒng)不一樣

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齊紅老師 解答 2021-07-02 21:58

同學您好。申報納稅時系統(tǒng)默認減按1%征收率申報繳納增值稅,填報表格時不含稅銷售額的計算公式為:換算后不含稅銷售額=[銷售額×(1%2B3%)]/(1%2B1%)。如果還是核對不上,只有上班期間撥打12366稅務熱線按0轉人工服務進行咨詢。

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快賬用戶4345 追問 2021-07-02 22:14

我剛才試試可以手動修改,我直接修改可以?

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齊紅老師 解答 2021-07-02 22:17

如果可以直接修改。那么就修改后上報即可。

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快賬用戶4345 追問 2021-07-02 22:18

金額是以開票系統(tǒng)上為準?

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齊紅老師 解答 2021-07-02 22:30

同學您好。一般情況下都是一致的。除非像老師說的那樣,明知稅率是1%,但彈出來稅率是3%,這種情況可以填在減免那里按2%的金額。但是您這種開票系統(tǒng)和稅務系統(tǒng)不一致的原因,希望乖乖妥善處理哦。您還是進行更正申報。先打電話咨詢12366稅務熱線后去辦理。一般需帶上公章、正確的申報表。

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快賬用戶4345 追問 2021-07-02 22:34

這個是要交的稅款?

這個是要交的稅款?
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齊紅老師 解答 2021-07-03 06:39

同學您好。477491.03*1%=4774.91,與您的4774.97很接近的呢。相差幾分錢,沒什么影響哦。

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同學您好。3%是無法更改的。只有進入抵減那欄,按2%進行抵減,申請優(yōu)惠,記得是在18欄。
2021-07-02
你好,你開的發(fā)票稅率那寫的是免稅字樣嗎?
2022-10-24
不用的不交稅,按照免稅的3%來。
2023-04-10
你好不需要交稅的情況下,忽略這個差異就行。
2021-10-14
你可以修改你增值稅系統(tǒng)里面的
2024-04-12
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