同學您好。3%是無法更改的。只有進入抵減那欄,按2%進行抵減,申請優(yōu)惠,記得是在18欄。
老師我們是農產品公司,開具的都是普通發(fā)票,一個收購普票 一個銷售普票。肉類食品 蛋品 蔬菜然后現在申報是直接出現銷售金額和本期免稅額。銷售金額1052767.82是沒錯,系統(tǒng)自動帶出來免稅額31583.03不知道怎么來的。求解答31583.03怎么來的
我們是餐飲行業(yè),現在減按1%交增值稅,系統(tǒng)自動帶出來的銷售收入金額和開票系統(tǒng)不相同,是不是需要自己手動修改?
小規(guī)模普票在開票系統(tǒng)上稅率是3%的,但是在增值稅申報系統(tǒng)自動帶出的數據是不含稅金額是按1%的,和我開票不含稅金額不一致,多出來的數據如何做賬呢?
老師,請問下現在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時候,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 (應交稅費-增值稅這個還要不要做,需要計提嗎) 2.增值稅納稅申報時,營業(yè)收入:是系統(tǒng)自動跳出來的數據,是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動跳出來的數據,又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統(tǒng)自動跳出來的數據就是10000元)
請問 小規(guī)模納稅人申報上季度增值稅時 因為發(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計加的,但申報系統(tǒng)直接按照全收入的1%計算導致 申報表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢,那現在附列資料自動生成的不含稅銷售額多了2分比對不過,我應該怎么修改才能通過呢?
老師:你好!我的問題是我借掛靠公司的借款,在工程進度中借的工程貸款,在工程進度款中就還給掛靠公司了,到決算中這筆借款買的人材機還需要進入工程成本再減一道嗎?
老師,請問下報年報利潤表時,有個本期數據和累積數據,怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進項稅,現在銷售出去了,實行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡易計稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購買的車只能簡易計稅按3%征收呢?
借:主營業(yè)務成本 ,貸其他應付款,后面有庫存加下進來,這樣計提有沒有錯
您好,我們是貿易公司。出口企業(yè)進賬發(fā)票勾選多久之后可以申請出口退稅呢
一般納稅人,在申報增值稅時能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進項稅,現在銷售出去了,實行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學要停保幾個月,在另外一個地方自己交2個月保險。這個對社保以后退休沒影響吧,還有這兩個月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請教一個問題 就是24年的固定資產卡片原值 我錄錯了 賬上的金額是對的 現在匯算清繳發(fā)現了錯誤 怎么辦啊
收到裝修工程進度款未開票的情況分錄如何做呢
我是指不含稅銷售額和我開票系統(tǒng)不一樣
同學您好。申報納稅時系統(tǒng)默認減按1%征收率申報繳納增值稅,填報表格時不含稅銷售額的計算公式為:換算后不含稅銷售額=[銷售額×(1%2B3%)]/(1%2B1%)。如果還是核對不上,只有上班期間撥打12366稅務熱線按0轉人工服務進行咨詢。
我剛才試試可以手動修改,我直接修改可以?
如果可以直接修改。那么就修改后上報即可。
金額是以開票系統(tǒng)上為準?
同學您好。一般情況下都是一致的。除非像老師說的那樣,明知稅率是1%,但彈出來稅率是3%,這種情況可以填在減免那里按2%的金額。但是您這種開票系統(tǒng)和稅務系統(tǒng)不一致的原因,希望乖乖妥善處理哦。您還是進行更正申報。先打電話咨詢12366稅務熱線后去辦理。一般需帶上公章、正確的申報表。
這個是要交的稅款?
同學您好。477491.03*1%=4774.91,與您的4774.97很接近的呢。相差幾分錢,沒什么影響哦。