你好;那i賬上正常做賬費(fèi)用; 匯算調(diào)整即可;??

老師,建筑企業(yè)在21年暫估部分成本,22年陸陸續(xù)續(xù)取得發(fā)票后沖銷了一部分暫估,匯算清繳前還三百萬(wàn)未到也未調(diào)増,匯算清繳之后取得的發(fā)票繼續(xù)沖銷了暫估,八月份已經(jīng)沖完,但是被稅務(wù)稽查到補(bǔ)了這三百萬(wàn)的企業(yè)所得稅,那么6-8月沖銷暫估發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
請(qǐng)問(wèn),去年暫估款,在今年5月調(diào)增交了所得稅,現(xiàn)在確定暫估款不付也取不到發(fā)票,做賬直接沖銷暫估,所得稅怎么處理了
這個(gè)暫估入賬,22年暫估的,發(fā)票只來(lái)了1000萬(wàn),23年來(lái)了,200萬(wàn),24年2月份才取的剩下的發(fā)票和我公司把余額付給對(duì)方,中間沒(méi)有取的全額發(fā)票也沒(méi)有納稅調(diào)整,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,也付完錢了,該怎么處理
請(qǐng)問(wèn),一個(gè)項(xiàng)目的租賃款,23年5月匯算22年的暫估剩余未取得發(fā)票33萬(wàn),調(diào)增交了所得稅,現(xiàn)在確定這筆暫估取不了發(fā)票,也不付了,這樣怎么處理賬務(wù)了
請(qǐng)問(wèn),一個(gè)項(xiàng)目的租賃款,23年5月匯算22年的暫估剩余未取得發(fā)票33萬(wàn),調(diào)增交了所得稅,24年現(xiàn)在確定這筆暫估取不了發(fā)票,也不付了,這樣怎么處理賬務(wù)了,直接沖銷暫估嗎
網(wǎng)銀對(duì)公轉(zhuǎn)給私人賬戶的貨款,應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)分錄
生產(chǎn)型出口企業(yè),出口購(gòu)入的庫(kù)存商品,享受免稅政策,進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,那我的采購(gòu)發(fā)票,是不是可以直接和對(duì)方要普票?這樣就不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了?是嗎?
年審報(bào)告是審計(jì)報(bào)告嗎?
你好。個(gè)體戶收入30萬(wàn),沒(méi)有成本,要繳納多少錢的所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,運(yùn)輸公司,柴油費(fèi),租賃費(fèi)入哪個(gè)科目
去年沒(méi)計(jì)提企業(yè)所得稅,今年年初直接繳納了,做的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,那么別的沒(méi)做,那么這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方余額怎么處理?是要補(bǔ)提轉(zhuǎn)入“所得稅費(fèi)用”科目嗎?還是進(jìn)入“以前年度損益”科目?
老師,辦理股權(quán)變更事宜,稅務(wù)通過(guò)了,工商登記了,后面還有哪些變更的不
假設(shè)一輛車純賺1000,在有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,加價(jià)多少呢
老師:我們有10來(lái)個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,都有開(kāi)票收款,其中包括一個(gè)一般納稅人,一個(gè)有限公司,一個(gè)個(gè)體戶,一個(gè)香腸廠,這4個(gè)我正常做賬上報(bào)的,余下都是個(gè)體戶,每月開(kāi)票都不開(kāi)超的,也就不用做賬,有幾個(gè)是拿來(lái)就收款的,緩解收款的壓力,都是店里員工是身份證或老板家人是身份證辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,,也有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的地址原來(lái)都在實(shí)際經(jīng)營(yíng)的地址,因?yàn)橛?間左右店面(店面是打通的),現(xiàn)在我要求后,有些是已經(jīng)地址改走了,香腸廠的話是在開(kāi)發(fā)區(qū)的,人員工資都控制在6000左右,這樣不用交個(gè)稅,因?yàn)槌男U多的,工資高是因?yàn)橐惶鞎r(shí)間久,所以工資高。昨天我們老板說(shuō),去年我們一個(gè)電商客戶采購(gòu)香腸100多萬(wàn),他是用他的私戶打到我們的私戶
11月6日辦稅務(wù)下個(gè)報(bào)個(gè)稅工資薪金,還是這個(gè)月報(bào)啊


就是暫估的金額,確定收不回發(fā)票,公司也不付款了,怎么做賬,直接沖銷暫估嗎
你好; 是的;相當(dāng)于業(yè)務(wù)取消了的話;直接紅沖