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這個暫估入賬,22年暫估的,發(fā)票只來了1000萬,23年來了,200萬,24年2月份才取的剩下的發(fā)票和我公司把余額付給對方,中間沒有取的全額發(fā)票也沒有納稅調(diào)整,現(xiàn)在發(fā)票來了,也付完錢了,該怎么處理

2024-02-07 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-07 21:52

您好!那暫估的部分要做納稅調(diào)增,不然以后查到的話,還要繳納滯納金

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快賬用戶7659 追問 2024-02-07 21:54

我們是企業(yè)一直虧損

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齊紅老師 解答 2024-02-07 21:55

您好!虧損也要納稅調(diào)增,這個納稅調(diào)整和虧損不虧損沒有關系

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快賬用戶7659 追問 2024-02-07 21:55

我知道,然后呢

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齊紅老師 解答 2024-02-07 21:59

您好!然后你在今年做納稅調(diào)增處理吧,不能放任不管

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快賬用戶7659 追問 2024-02-07 22:04

我今年發(fā)票收齊全了

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齊紅老師 解答 2024-02-07 22:10

您好!在匯算清繳當期沒有取得發(fā)票,就不能再稅前扣除了,除非和稅務提出了延期取得發(fā)票的申請

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你好 當時暫估的是固定資產(chǎn)的嗎 借應付帳款貸固定資產(chǎn)200 借固定資產(chǎn)貸應付帳款200
2024-02-08
您好!那暫估的部分要做納稅調(diào)增,不然以后查到的話,還要繳納滯納金
2024-02-07
同學你好 那你這個不付了你確定嗎 不付了暫估的沒法紅沖呀 紅沖了也是有風險的
2024-04-12
分錄調(diào)整:先全額沖回暫估分錄,再按發(fā)票金額入賬。 40 萬處理:確定無票且不應計成本,借 “應付賬款 - 暫估”,貸 “以前年度損益調(diào)整”,再轉 “利潤分配 - 未分配利潤”;可能取得票則先掛賬。 稅務影響:匯算清繳前調(diào)增應納稅所得額;匯算清繳后符合條件可追補扣除 。 有進項按規(guī)定抵扣。
2025-05-20
您好,對方還在重新開發(fā)票的,6月按發(fā)票做負分錄,再取得發(fā)票做正數(shù)分錄,23年申報都不用改的
2024-07-08
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