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這個(gè)暫估入賬,22年暫估的,發(fā)票只來(lái)了1000萬(wàn),23年來(lái)了,200萬(wàn),24年2月份才取的剩下的發(fā)票和我公司把余額付給對(duì)方,中間沒(méi)有取的全額發(fā)票也沒(méi)有納稅調(diào)整,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,也付完錢(qián)了,該怎么處理

2024-02-07 21:51
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-07 21:52

您好!那暫估的部分要做納稅調(diào)增,不然以后查到的話,還要繳納滯納金

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快賬用戶7659 追問(wèn) 2024-02-07 21:54

我們是企業(yè)一直虧損

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齊紅老師 解答 2024-02-07 21:55

您好!虧損也要納稅調(diào)增,這個(gè)納稅調(diào)整和虧損不虧損沒(méi)有關(guān)系

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快賬用戶7659 追問(wèn) 2024-02-07 21:55

我知道,然后呢

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齊紅老師 解答 2024-02-07 21:59

您好!然后你在今年做納稅調(diào)增處理吧,不能放任不管

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快賬用戶7659 追問(wèn) 2024-02-07 22:04

我今年發(fā)票收齊全了

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齊紅老師 解答 2024-02-07 22:10

您好!在匯算清繳當(dāng)期沒(méi)有取得發(fā)票,就不能再稅前扣除了,除非和稅務(wù)提出了延期取得發(fā)票的申請(qǐng)

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你好 當(dāng)時(shí)暫估的是固定資產(chǎn)的嗎 借應(yīng)付帳款貸固定資產(chǎn)200 借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付帳款200
2024-02-08
您好!那暫估的部分要做納稅調(diào)增,不然以后查到的話,還要繳納滯納金
2024-02-07
同學(xué)你好 那你這個(gè)不付了你確定嗎 不付了暫估的沒(méi)法紅沖呀 紅沖了也是有風(fēng)險(xiǎn)的
2024-04-12
分錄調(diào)整:先全額沖回暫估分錄,再按發(fā)票金額入賬。 40 萬(wàn)處理:確定無(wú)票且不應(yīng)計(jì)成本,借 “應(yīng)付賬款 - 暫估”,貸 “以前年度損益調(diào)整”,再轉(zhuǎn) “利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)”;可能取得票則先掛賬。 稅務(wù)影響:匯算清繳前調(diào)增應(yīng)納稅所得額;匯算清繳后符合條件可追補(bǔ)扣除 。 有進(jìn)項(xiàng)按規(guī)定抵扣。
2025-05-20
您好,對(duì)方還在重新開(kāi)發(fā)票的,6月按發(fā)票做負(fù)分錄,再取得發(fā)票做正數(shù)分錄,23年申報(bào)都不用改的
2024-07-08
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