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退的個(gè)人所得稅需要繳納增值稅,那申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要把退費(fèi)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)加到銷售收入里一起申報(bào)嗎?還是在其他地方申報(bào)?

2024-04-12 09:14
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小規(guī)模就是把退費(fèi)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)加到普票銷售收入里一起申報(bào)

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小規(guī)模就是把退費(fèi)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)加到普票銷售收入里一起申報(bào)
2024-04-12
可填寫在附表1,未開(kāi)票收入,6%
2025-05-12
您好,需要繳納增值稅,這個(gè)3月申報(bào)影響不大。
2024-03-28
你好,對(duì)的,是的,需要這么多的附加稅的,不用附加稅的,你的應(yīng)補(bǔ)稅款出來(lái)了,它自動(dòng)填寫。
2023-04-10
您好,是的,您的理解非常正確
2022-02-16
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