小規(guī)模就是把退費(fèi)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)加到普票銷售收入里一起申報(bào)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)的時(shí)候是否需要申報(bào)收入和繳納增值稅,需要交的話是不是屬于其他業(yè)務(wù)收入?
請(qǐng)問(wèn)收到2021年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還這個(gè)是不需要開(kāi)具發(fā)票的吧,這筆收入不是要繳納增值稅嗎?那申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表如何填寫呢?
收到退還個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要繳增值稅嗎,那申報(bào)增值稅和附加稅時(shí)是不是要手動(dòng)填這個(gè)稅
老師,收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還需要做營(yíng)業(yè)外收入_應(yīng)交稅費(fèi)增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?如果需要繳納增值稅,我在一月份的時(shí)候沒(méi)有申報(bào)繳納,在3月份申報(bào)沒(méi)關(guān)系吧
退的個(gè)人所得稅需要繳納增值稅,那申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要把退費(fèi)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)加到銷售收入里一起申報(bào)嗎?還是在其他地方申報(bào)?
企業(yè)征信網(wǎng)上哪里可以打印
人力資源公司怎么做賬?
老師,建筑行業(yè)大額銷項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開(kāi)的銷項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請(qǐng)問(wèn)下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳,是否要補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億,當(dāng)時(shí)今年不確定有沒(méi)有1個(gè)多億的收入,是不是就會(huì)導(dǎo)致今年公司負(fù)收入啊,稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)可啊,紅沖的話能不能申請(qǐng)退稅啊
員工在公司所在地城市產(chǎn)生的滴滴打車費(fèi)普票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師你好:我們單位小規(guī)模,之前的會(huì)計(jì)離職了,兼職會(huì)計(jì),1~4月的賬都沒(méi)做,能不能現(xiàn)在一起做4月,費(fèi)用和工資都補(bǔ)計(jì)提么?收入直接做到四月?
合作社開(kāi)土地租賃費(fèi)2萬(wàn)給別的公司,需要交哪些稅,會(huì)不會(huì)影響自己合作社的自產(chǎn)自銷
老師我問(wèn)一下,匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅z在匯繳的財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)嗎?利潤(rùn)表和未分配利潤(rùn)數(shù)要不要改
按合同確認(rèn)收入再按服務(wù)期確認(rèn)增值稅的分錄怎么寫
首次退稅,實(shí)地核查都核查什么?
老師,工商年報(bào)上的納稅總額,是稅務(wù)局查到稅收證明這個(gè)金額嗎?,總705元,還要減掉其中的教育費(fèi)附加后填寫嗎?