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老師,請(qǐng)問我公司一般納稅人(專票),本期沒有抵扣,但有銷項(xiàng)稅額,我要做 轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)稅額數(shù))?

2024-04-11 22:41
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-11 22:43

您好,要的哦,把 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅

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快賬用戶1877 追問 2024-04-11 22:44

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-04-11 22:52

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!

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您好,要的哦,把 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅
2024-04-11
借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸:銀行存款
2024-04-12
同學(xué)你好,是減掉專票勾選認(rèn)證的部分進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-09-10
你只有專票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
2020-09-10
同學(xué)你好 這個(gè)實(shí)操課程稅務(wù)課程都有間接講到 沒有直接一節(jié)課直接講的
2023-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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