是這樣的,把做錯(cuò)的紅沖就行了。
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”,“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是,利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師請(qǐng)問新建賬套,之前是外賬會(huì)計(jì)做,我7月份開始接手,她6月的資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額和期末數(shù),還有利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù),都填在初始化的初始余額那個(gè)地方,是金蝶高級(jí)商貿(mào)版
之前沒有做賬,一直是拉表,這是4-6月資產(chǎn)負(fù)債表和7-9月利潤(rùn)表,現(xiàn)在7-9月的利潤(rùn)表根據(jù)票統(tǒng)計(jì)出來(lái)了,之前直接就是資產(chǎn)負(fù)債表把利潤(rùn)放到其他應(yīng)付款和未分配利潤(rùn),現(xiàn)在是想把以前的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)都消了,然后資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)加了,原本是打算把固定資產(chǎn)放到管理費(fèi)用,4-6月的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款放到營(yíng)業(yè)外收入,但是7-9月也有支出,也放營(yíng)業(yè)外收入嗎,我發(fā)現(xiàn)只會(huì)先把7-9月的填好,再銷數(shù)會(huì)銷,但是直接銷數(shù)就不會(huì),但申報(bào)又是得體現(xiàn)在7-9月
老師,你好!從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的賬,我期初余額只要按照他的科目余額表錄入進(jìn)去就可以了嗎?科目余額表“本年利潤(rùn)”有余額,是不是沒有結(jié)算到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)上,那我可以錄利潤(rùn)分配,未分類利潤(rùn)欄嗎?接來(lái)的賬期初余額錄好了后,資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)是平的,那利潤(rùn)表會(huì)有數(shù)據(jù)嗎?我生成是空白的?
老師你好 接手了一家小公司 對(duì)方只給了上個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表 沒有科目余額表 然后問了一下對(duì)方 他說(shuō)上個(gè)財(cái)務(wù)也是給外面做的 那個(gè)財(cái)務(wù)也沒有要這些資料 直接把數(shù)據(jù)疊加上去做的 然后上上個(gè)財(cái)務(wù)公司不做的時(shí)候也沒有給這些報(bào)表資料 所以現(xiàn)在科沒有科目余額表了 現(xiàn)在這樣怎么辦?我要建立帳簿錄入期初數(shù)據(jù)的話是不是沒辦法錄入?怎么辦呢
公司(律所)集體充值話費(fèi)可以95折,想讓員工通過(guò)公司充值,發(fā)票就可以開到公司,員工私卡支付折后充值的費(fèi),這個(gè)合法嗎?應(yīng)該怎么和員工說(shuō),
律師辦案費(fèi)用30%扣除是什么意思?
老師您好,錄取期初收入數(shù),然后本期收入金額數(shù)沒問題,但是本年累計(jì)金額不對(duì)是哪里出問題了?
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權(quán),動(dòng)產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對(duì)抗 不動(dòng)產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對(duì)抗 這個(gè)對(duì)么?感覺書寫的好亂啊,不對(duì)的話,幫忙補(bǔ)充一下
老師,我想學(xué)習(xí)實(shí)操,財(cái)政會(huì)計(jì),比如鄉(xiāng)鎮(zhèn),單位一類的,咱們學(xué)堂有嗎,老師發(fā)一下鏈接
幫我看一下這個(gè)怎么操作
老師好,我們有一筆服務(wù)費(fèi),上個(gè)月就已經(jīng)給對(duì)方開票了,但是人工成本這個(gè)月才拿來(lái)報(bào)銷,這種收入記在上個(gè)月成本記在這個(gè)月,這樣可以嗎?如果不可以的話,我是不是直接寄到差旅費(fèi)里就行了?但是那個(gè)服務(wù)費(fèi)的收入就沒有對(duì)應(yīng)的成本了。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
老師,我單位掛靠別人單位建筑公司,給別人結(jié)算的時(shí)候要有哪些附加才能付款結(jié)果呢,主要現(xiàn)在分包扯皮現(xiàn)象嚴(yán)重
好的,他之前個(gè)稅申報(bào)里的工資表和做的賬里的工資不一樣,我也不用管,直接做接下來(lái)的賬就行了是吧?
您要看一下他要是做的不對(duì),您要更正。
接手前的不管也行的?
另外我這次工商年報(bào)就直接按照實(shí)際的資本總額來(lái)寫,往年的也不用更改是吧?
你好 可以的 這樣處理的?
比如去年因?yàn)榘颜J(rèn)繳的注冊(cè)資本做賬了所以資產(chǎn)總額是55萬(wàn),今年把注冊(cè)資本沖掉了所以就是5萬(wàn),這樣也不要緊是吧
可以的沒事兒因?yàn)樵瓉?lái)是可以的,沒事,因?yàn)樵瓉?lái)是記錯(cuò)了,現(xiàn)在給它沖掉是對(duì)的。