?你好1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: ? ? 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? ? ?累計折舊 ? ? 貸:固定資產(chǎn) 2、銷售固定資產(chǎn): ? ? 借:銀行存款 ? ? 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益: ? ? 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? 貸:資產(chǎn)處置收益 注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產(chǎn)處置收益,貸方為固定資產(chǎn)清理)
老師,我們是一般納稅人,若購入的固定資產(chǎn)100萬本來應(yīng)計提折舊20年,但是現(xiàn)在只計提了3年,賬上凈值85萬,但是現(xiàn)在由于市場的變化,對企業(yè)沒多大用處,也賣不出去,只能以廢鐵賣了很少的錢,假設(shè)賣了10萬,這個得話屬于嚴(yán)重虧損,企業(yè)以10萬交增值稅,以75萬稅前扣除,合適嗎?需要向稅務(wù)局報備嗎
老師,您好,我們企業(yè)大型設(shè)備當(dāng)時是1000萬采的,現(xiàn)在折舊了395萬,固定資產(chǎn)凈值余605萬,目前設(shè)備由于更新?lián)Q代太老了,沒有使用價值了,老板打算當(dāng)廢品賣出,估計能賣100萬左右,這樣具體改怎么入賬?虧505萬,是分?jǐn)倖?
老師,您好,我們企業(yè)大型設(shè)備當(dāng)時是1000萬采的,現(xiàn)在折舊了395萬,固定資產(chǎn)凈值余605萬,目前設(shè)備由于更新?lián)Q代太老了,沒有使用價值了,老板打算當(dāng)廢品賣出,估計能賣100萬左右,這樣具體改怎么入賬?虧505萬,是分?jǐn)倖?
老師,就是我們是個新公司,現(xiàn)在找一些臨時工,然后我要給他們做考勤。告訴他們釘釘打卡了,但是他們總忘,因為臨時工,做不了幾天,那我怎么給他們畫考勤,因為他們不來辦公室。人員比較多20多人,有沒有好點的辦法
老師 請問報稅的時候 我在哪里可以看到我是不是總公司 需要匯總申報呢
老師,這道題應(yīng)交所得稅算出來了,最后分居有借所得稅費用,遞延資產(chǎn)負(fù)債的分錄怎么寫啊
購物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預(yù)付卡
#提問#老師請問下,計提工資與實際發(fā)放的工資不符,是審計時發(fā)現(xiàn)上半年計提工資比實際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購置稅怎么申報?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個收入是從美團(tuán) 抖音等平臺下單直接進(jìn)委托方賬戶,然后一個月委托方給我們受托方打一比款。這個打款可以讓委托方不打進(jìn)公戶里面嗎?如果打進(jìn)公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝
老師,前年公司購買的預(yù)付卡發(fā)給員工,商家開的預(yù)付卡普票,我入賬了,但是沒有計入福利費,現(xiàn)在能否把這個給沖掉不計入福利費,直接并入員工工資進(jìn)行更正申報
老師這個過路費可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計算沒看懂?
老師,我本月虧505萬,需要分?jǐn)倖幔窟€有開票100萬,需要確認(rèn)收入啊。老師
您好,分?jǐn)??按照我上面的分錄入到固定資產(chǎn)處置損益的呢。上面有確認(rèn)收入的分錄呢。
那我申報上的數(shù)據(jù)和所得稅收入就不一致啊
我一個月賬上虧505萬,這樣需要分?jǐn)倖幔?
您好,處置固定資產(chǎn)是會造成增值稅的收入和所得稅的收入不一致的,說明情況即可,屬于正常的、你說的分?jǐn)傊傅氖欠謹(jǐn)偸裁矗课也惶靼啄囊馑迹?
我固定資產(chǎn)凈值605萬,買了收入100萬,這樣不是虧505萬嗎?
您好,虧了,然后呢?一次性計入了損益了的呢。看分錄呢。
我知道啊,本月報表上營業(yè)利潤,虧505萬,正常嗎?需要分?jǐn)倖?
您好,挺特殊的,但是你實際上就虧了這么多,沒辦法呢。分?jǐn)?,怎么分?jǐn)偅?
老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
您好,沒有固定資產(chǎn)處置損益,計入營業(yè)外支出