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老師,您好,我們企業(yè)大型設(shè)備當(dāng)時是1000萬采的,現(xiàn)在折舊了395萬,固定資產(chǎn)凈值余605萬,目前設(shè)備由于更新?lián)Q代太老了,沒有使用價值了,老板打算當(dāng)廢品賣出,估計能賣100萬左右,這樣具體改怎么入賬?虧505萬,是分?jǐn)倖?

2024-04-11 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-11 14:55

借:固定資產(chǎn)清理605 累計折舊395 貸:固定資產(chǎn)1000 借:銀行存款100 資產(chǎn)處置損益505 貸:固定資產(chǎn)清理605

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齊紅老師 解答 2024-04-11 14:55

不用分?jǐn)偅瓦@樣處理的了

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快賬用戶9579 追問 2024-04-11 14:56

但是,我需要確認(rèn)收入吧,老師,因?yàn)槲乙_票的

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快賬用戶9579 追問 2024-04-11 14:56

一個月虧505萬正常嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 14:57

你開票也是按100萬這個開,用的不是收入的科目

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齊紅老師 解答 2024-04-11 14:58

只要是真實(shí)的就可以

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快賬用戶9579 追問 2024-04-11 15:04

老師,但是我開票100萬,我就需要確認(rèn)收入100萬啊,這個有什么涉稅風(fēng)險嗎?老師

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快賬用戶9579 追問 2024-04-11 15:05

資產(chǎn)處置損益,最后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)利潤里吧,我賬套上是營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:31

你沒有這個科目最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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借:固定資產(chǎn)清理605 累計折舊395 貸:固定資產(chǎn)1000 借:銀行存款100 資產(chǎn)處置損益505 貸:固定資產(chǎn)清理605
2024-04-11
?你好1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: ? ? 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? ? ?累計折舊 ? ? 貸:固定資產(chǎn) 2、銷售固定資產(chǎn): ? ? 借:銀行存款 ? ? 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益: ? ? 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? 貸:資產(chǎn)處置收益 注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產(chǎn)處置收益,貸方為固定資產(chǎn)清理)
2024-04-11
您好,這要是真實(shí)的情況,這個是可以的
2023-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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