借:固定資產(chǎn)清理605 累計折舊395 貸:固定資產(chǎn)1000 借:銀行存款100 資產(chǎn)處置損益505 貸:固定資產(chǎn)清理605
老師,我們是一般納稅人,若購入的固定資產(chǎn)100萬本來應(yīng)計提折舊20年,但是現(xiàn)在只計提了3年,賬上凈值85萬,但是現(xiàn)在由于市場的變化,對企業(yè)沒多大用處,也賣不出去,只能以廢鐵賣了很少的錢,假設(shè)賣了10萬,這個得話屬于嚴(yán)重虧損,企業(yè)以10萬交增值稅,以75萬稅前扣除,合適嗎?需要向稅務(wù)局報備嗎
老師,您好,我們企業(yè)大型設(shè)備當(dāng)時是1000萬采的,現(xiàn)在折舊了395萬,固定資產(chǎn)凈值余605萬,目前設(shè)備由于更新?lián)Q代太老了,沒有使用價值了,老板打算當(dāng)廢品賣出,估計能賣100萬左右,這樣具體改怎么入賬?虧505萬,是分?jǐn)倖?
老師,您好,我們企業(yè)大型設(shè)備當(dāng)時是1000萬采的,現(xiàn)在折舊了395萬,固定資產(chǎn)凈值余605萬,目前設(shè)備由于更新?lián)Q代太老了,沒有使用價值了,老板打算當(dāng)廢品賣出,估計能賣100萬左右,這樣具體改怎么入賬?虧505萬,是分?jǐn)倖?
你好老師,我們企業(yè)是按平方購進(jìn)的土工布,賣出去開票時可以按噸開發(fā)票嗎
往來貨款還有一點(diǎn)零頭對方不清,我直接做財務(wù)費(fèi)用尾款減免可以稅前扣除嗎
老師,請問互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)報稅都需要注意什么?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個收入是從美團(tuán) 抖音等平臺下單直接進(jìn)委托方賬戶,然后一個月委托方給我們受托方打一比款。這個打款可以讓委托方不打進(jìn)公戶里面嗎?如果打進(jìn)公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝,不明白的別回復(fù),給差評
老師。 我們物業(yè)公司 新接了一個小區(qū) 今年收的是明年物業(yè)費(fèi) 明年才為他們服務(wù)衛(wèi)生 今年(只是幫他們改造) 這怎么寫分錄呢?
繼續(xù)教育,重復(fù)看同一個視頻,是算1個學(xué)分還是算多個?
老師,假如公司的住房公積金單位比例以前全部統(tǒng)一為5%,然后現(xiàn)在年度調(diào)整有兩位員工的單位比例調(diào)整為12%,上傳時顯示他們兩的單位比例應(yīng)為5%。是只能統(tǒng)一嗎?
老師,就是我們是個新公司,現(xiàn)在找一些臨時工,然后我要給他們做考勤。告訴他們釘釘打卡了,但是他們總忘,因?yàn)榕R時工,做不了幾天,那我怎么給他們畫考勤,因?yàn)樗麄儾粊磙k公室。人員比較多20多人,有沒有好點(diǎn)的辦法
老師 請問報稅的時候 我在哪里可以看到我是不是總公司 需要匯總申報呢
老師,這道題應(yīng)交所得稅算出來了,最后分居有借所得稅費(fèi)用,遞延資產(chǎn)負(fù)債的分錄怎么寫啊
不用分?jǐn)偅瓦@樣處理的了
但是,我需要確認(rèn)收入吧,老師,因?yàn)槲乙_票的
一個月虧505萬正常嗎?
你開票也是按100萬這個開,用的不是收入的科目
只要是真實(shí)的就可以
老師,但是我開票100萬,我就需要確認(rèn)收入100萬啊,這個有什么涉稅風(fēng)險嗎?老師
資產(chǎn)處置損益,最后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)利潤里吧,我賬套上是營業(yè)外支出
你沒有這個科目最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入