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小規(guī)模納稅人印花稅減半征收,申報表里面不需要填減免額,系統(tǒng)自動減半了對嗎?如果已經(jīng)填了,那少交納一半怎么補(bǔ)交?

2024-04-11 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-11 10:39

你好,不用填寫,系統(tǒng)會自動識別

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齊紅老師 解答 2024-04-11 10:40

是不是公司不符合政策,少交了另外一半

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快賬用戶4016 追問 2024-04-11 10:48

我申報的時候不知道會自動識別,填了減免一半的金額,扣款的時候又少了一半,本來66,現(xiàn)在33了

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齊紅老師 解答 2024-04-11 10:49

這樣啊,更正申報就可以了,把剩下的補(bǔ)交

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快賬用戶4016 追問 2024-04-11 10:50

怎么更正,已經(jīng)扣款了

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快賬用戶4016 追問 2024-04-11 10:51

可以稅務(wù)網(wǎng)站直接操作嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-11 10:54

電子稅局? 點(diǎn)擊我要辦稅—稅費(fèi)申報及繳納—更正往期申報

電子稅局? 點(diǎn)擊我要辦稅—稅費(fèi)申報及繳納—更正往期申報
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快賬用戶4016 追問 2024-04-11 15:24

好的,謝謝老師,問下小規(guī)模納稅人季報收入30萬內(nèi)免征企業(yè)所得稅是嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:26

你好,免增值稅,企業(yè)所得稅是不免的

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快賬用戶4016 追問 2024-04-11 15:27

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:28

不客氣,祝工作愉快

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你好,不用填寫,系統(tǒng)會自動識別
2024-04-11
同學(xué) 這個要實(shí)際繳納數(shù)做分錄即可。 1. 企業(yè)計提因疫情減免的印花稅時: 借:稅金及附加——印花稅(實(shí)際繳納部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅(實(shí)際繳納部分) 2. 企業(yè)繳納因疫情減免的印花稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅(實(shí)際繳納部分) 貸:銀行存款(實(shí)際繳納部分)
2022-07-31
同學(xué)你好 ?一般納稅人增值稅主表應(yīng)納稅額減征額不自動帶出,因?yàn)闇p征額是根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況而定的,是事先約定好的,而不是自動帶出的。
2023-04-13
你好,減半繳納的 可以記營業(yè)外收支
2020-01-11
你好,你2021年是小型微利企業(yè)嗎。
2024-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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