你好,待認證進項稅額不是必要科目,可以不一致的
電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)里面的進項稅,與公司賬面的進項稅不一致。請問怎么調(diào)整。(由于在上半年時,有發(fā)票,沒有收到,可在勾選系統(tǒng)里勾選了。以后這張發(fā)票都收不到)。請問怎樣把電子稅務(wù)局進項稅和賬面進項稅調(diào)一致。
增值稅進項發(fā)票勾選不抵扣和勾選抵扣,是什么區(qū)別,待認證進項稅額是未認證的進項嗎?那未認證進項需要入賬嗎,留抵稅額是認證未抵扣的還是未認證未抵扣的也要算進去??
老師,您好,請問待抵扣進項稅和留抵稅額有什么區(qū)別呢,留抵稅額是勾選系統(tǒng)已勾選已抵扣,銷減進有留底,那待抵扣進項稅是沒勾選沒認證沒抵扣的金額么
待認證進項稅額是這在勾選系統(tǒng)里的未認證?待抵扣是指在稅務(wù)系統(tǒng)里的名詞?
賬面上待認證進項稅額比稅務(wù)系統(tǒng)里未勾選稅額大
濕租開發(fā)票的時候項目名稱寫什么
老師好,咨詢下,增值稅稅負和企業(yè)所得稅稅負分別怎么算?另外商貿(mào)企業(yè)(賣電纜和水泥)他們增值稅稅負和企業(yè)所得稅稅負大約是多少
老師,上個月我多扣了員工500元的個人所得稅費用。這個月我給他發(fā)工資的時候補回了這個個人所得稅。現(xiàn)在我做這個月的賬,這個補給員工的個人所得稅怎樣做分錄。
一般納稅人每月開票額度限額多少,跟注冊資本金有關(guān)系嗎
老師你好,我就是一個臨售業(yè),我人工要分到每件產(chǎn)品上去,我發(fā)生人工的時候分錄要怎么做,分攤的時候又怎么做
@董孝彬老師,提問的我,
老師電腦上的電子發(fā)票怎么拍照,我不會打印
你好,我2025年第一季度就是少開了幾萬塊錢,導(dǎo)致第2季度超過30萬。這個月做申報的時候要交稅,怎樣操作可以不需要繳稅?
請問1-3季度的所得稅費用是900,4月直接借所得稅費用,貸銀行存款可以嗎?3月沒計提
請問購買車輛交的保險是2萬,銀行付款2萬,發(fā)票開過來是19500,還有500代收了車船稅,票沒開出來,請問這筆賬怎么做
我的進項 抵扣了就直接進入應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅。沒有抵扣的 我就放在應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 對嗎
因為之前會計沒有按照這個來做 未抵扣和抵扣的都被全部放在進項了 ?我要如何給她調(diào)整正確呀?
你好,可以放到待抵扣里面 之前做到進項,可以調(diào)整一筆分錄到待抵扣里面
借 待認證進項 貸 進項稅額 嗎?
借:貸認證進項正數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項? 負數(shù)
需要和稅務(wù)系統(tǒng) 未勾選的進項稅額一致嗎
你好,可以不一致的。年底的時候最好一致,要不就會出現(xiàn)跨期費用了
我把一部分未抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)入待認證進項稅額就行了嘛 讓他和稅務(wù)系統(tǒng)未勾選的一致
主要是保持進項是一致的 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,這個科目
當(dāng)期的進項稅額到是對的 就是以前人家做的賬亂 進項有借方余額 銷項有貸方余額 這是怎么會這樣啊 代表什么呢 這些余額 我記得銷項進項 一般無余額呀
你好,進項和銷項可以有余額的,會直接反映到一級科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額
我看了她之前的賬務(wù) 因為從未結(jié)轉(zhuǎn)過過稅費 所以才導(dǎo)致的余額
那是交稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,可以補錄下