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Q

請問老師 賬上的 待認證進項稅額 和 稅務(wù)系統(tǒng)里面 未勾選進項稅額 需要一致嗎?

2024-04-10 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-10 15:54

你好,待認證進項稅額不是必要科目,可以不一致的

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快賬用戶8017 追問 2024-04-10 15:56

我的進項 抵扣了就直接進入應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅。沒有抵扣的 我就放在應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 對嗎

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快賬用戶8017 追問 2024-04-10 15:57

因為之前會計沒有按照這個來做 未抵扣和抵扣的都被全部放在進項了 ?我要如何給她調(diào)整正確呀?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 16:01

你好,可以放到待抵扣里面 之前做到進項,可以調(diào)整一筆分錄到待抵扣里面

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快賬用戶8017 追問 2024-04-10 16:05

借 待認證進項 貸 進項稅額 嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 16:08

借:貸認證進項正數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項? 負數(shù)

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快賬用戶8017 追問 2024-04-10 16:12

需要和稅務(wù)系統(tǒng) 未勾選的進項稅額一致嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-10 16:15

你好,可以不一致的。年底的時候最好一致,要不就會出現(xiàn)跨期費用了

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快賬用戶8017 追問 2024-04-10 16:17

我把一部分未抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)入待認證進項稅額就行了嘛 讓他和稅務(wù)系統(tǒng)未勾選的一致

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齊紅老師 解答 2024-04-10 16:21

主要是保持進項是一致的 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,這個科目

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快賬用戶8017 追問 2024-04-10 16:25

當(dāng)期的進項稅額到是對的 就是以前人家做的賬亂 進項有借方余額 銷項有貸方余額 這是怎么會這樣啊 代表什么呢 這些余額 我記得銷項進項 一般無余額呀

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齊紅老師 解答 2024-04-10 16:41

你好,進項和銷項可以有余額的,會直接反映到一級科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額

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快賬用戶8017 追問 2024-04-10 16:43

我看了她之前的賬務(wù) 因為從未結(jié)轉(zhuǎn)過過稅費 所以才導(dǎo)致的余額

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齊紅老師 解答 2024-04-10 16:44

那是交稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,可以補錄下

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你好,待認證進項稅額不是必要科目,可以不一致的
2024-04-10
同學(xué)你好,有可能有的后來勾選了,賬上沒處理。
2022-04-28
是的,未認證就是系統(tǒng)里面末勾些
2022-04-22
是否可以勾選發(fā)票 若發(fā)票無真實交易對應(yīng)或多開部分不符合真實業(yè)務(wù),最好別勾選,有虛開發(fā)票風(fēng)險。若業(yè)務(wù)真實、金額有誤且能證明實際業(yè)務(wù)金額,可以按實際金額勾選。 調(diào)整賬目不一致的方法 不勾選發(fā)票:若不勾選,將多出來的進項稅額用紅字沖銷。借:原材料 / 庫存商品 / 費用等(紅字),貸:應(yīng)交稅費 - 待認證進項稅額(紅字)。 按實際金額勾選發(fā)票:確定實際認證金額 Y。認證時,借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)Y,貸:應(yīng)交稅費 - 待認證進項稅額 Y。對多開部分用紅字沖銷,借:原材料 / 庫存商品 / 費用等(紅字),貸:應(yīng)交稅費 - 待認證進項稅額(紅字)。
2024-12-14
同學(xué)你好 是的,勾選認證可以抵扣的才能確認進項稅
2022-11-07
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