待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額.
老師,個(gè)人運(yùn)輸去年了代開(kāi)26000的發(fā)票,繳納個(gè)人所得稅1300,今年做匯算清繳能退嗎?
本院2021年4月收到財(cái)政撥款21萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)救護(hù)車(chē)一臺(tái),2024年11月轉(zhuǎn)入其它單位,累計(jì)折舊9萬(wàn),怎么做帳?
公司是建筑勞務(wù)分包(一般納稅人),一直按3%的簡(jiǎn)易征收率,現(xiàn)在想增加建材銷(xiāo)售和建筑施工(含材料)項(xiàng)目,增加后,可以同時(shí)享受3%的簡(jiǎn)易稅率和13%、9%稅率共存嗎?
我是建筑業(yè)一般納稅人,執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024.5.6公司售賣(mài)了公司名下一臺(tái)車(chē)收到3萬(wàn)塊錢(qián),當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票只做了一筆分錄,借,銀行存款3萬(wàn),貸,營(yíng)業(yè)外收入29126.21應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅973.79現(xiàn)2025年4月17號(hào)補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票3萬(wàn)元,同時(shí)更正了2024年5月份的增值稅申報(bào)表做了無(wú)票收入26548.67,稅金3451.33,現(xiàn)在2025年4月補(bǔ)開(kāi)的這張發(fā)票怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)老師,答案a錯(cuò)哪了么
建筑公司注銷(xiāo)要求把存貨銷(xiāo)掉,科目怎么處理?好久沒(méi)開(kāi)票了
老師好,小微企業(yè)小規(guī)模,請(qǐng)問(wèn)我們銷(xiāo)售給醫(yī)院設(shè)備2萬(wàn)元贈(zèng)送該設(shè)備檢測(cè)試劑2萬(wàn)元。發(fā)票開(kāi)的設(shè)備兩萬(wàn)沒(méi)有備注試劑。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)合同怎么寫(xiě)對(duì)企業(yè)有利?簽合同時(shí)寫(xiě)個(gè)該設(shè)備包含2萬(wàn)元試劑?賬務(wù)處理需要注意什么呢?
月收入50000會(huì)計(jì)扣多少個(gè)人所得稅,怎么算合理合規(guī)
老師,您好,個(gè)人代開(kāi)房屋租賃發(fā)票,都要繳納哪些稅款呢?
像診所這種非贏利性機(jī)構(gòu)是不是免增值稅的
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師你說(shuō)簡(jiǎn)單點(diǎn)行么,我看不太明白,理解能力差啊
?2016年5月1日后取得并在會(huì)計(jì)制度上按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,其進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)自取得之日起分2年從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣,第一年抵扣比例為60%,第二年抵扣比例為40%. 意思就是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證,但政策不允許你一次性抵扣,要分開(kāi)抵扣,未抵扣的就是待抵扣的
哦哦哦,明白了,謝謝老師
不客氣,很高興幫到你